同學,你好 不需要的
老師,無形資產(chǎn)合同總額是300萬元,按120月攤銷,2019年無形資產(chǎn)攤銷金額為20萬元,到票金額為150萬元,2019年匯算清繳的時候需要調整嗎?無形資產(chǎn)攤銷的口徑是合同還是按發(fā)票?
老師你好,假如我去年取得一項無形資產(chǎn),按合同價值全部入賬,僅取得部分發(fā)票假如是100,年末累計攤銷500,所得稅匯算清繳時累計攤銷調增400,在今年調整了無形資產(chǎn)的賬面價值,對攤銷金額通過以前年度損益調整進行了調整金額為450,相當于實際攤銷金額為50,請問這種情況對所得稅匯算清繳有影響嘛
今年年初入了一筆無形資產(chǎn),年末審計說這個不合適,要費用化調整,賬怎么做? 是借:管理費用 貸:無形資產(chǎn)? 需要把累計的攤銷額轉出來嗎?
單位23年度有一筆無形資產(chǎn)的調整額,該金額為2022年無形資產(chǎn)攤銷金額,調整分錄如下 貸:無形資產(chǎn)(紅字)1000 貸:累計攤銷 1000 問:企業(yè)匯算清繳的時候這一部分的無形資產(chǎn)攤銷金額需要調增嗎?
老師,請問我在23年的時候把攤銷的管理費用做成了無形資產(chǎn),也就是 借 無形資產(chǎn) 10000 貸 累計攤銷 10000 24年我這樣做的 借 -無形資產(chǎn) 10000 貸 以前年度損益調整 10000 借 以前年度所以調整 10000 貸利潤分配-未分配利潤 10000 這種情況下我現(xiàn)在匯算清繳呀,我該填表,謝謝老師
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
老師為什么?那我A105080的表無形資產(chǎn)行次中的帳載金額填寫的本年累計是包含調整部分的金額還是不包含呢?
同學,你好 貸:無形資產(chǎn)(紅字)1000 貸:累計攤銷 1000 你這個分錄不涉及損益
那我A105080的表無形資產(chǎn)行次中的帳載金額填寫的本年累計是包含調整部分的金額還是不包含呢?
同學,你好 是包含的
那稅收折舊、攤銷額呢? 這一部分是否需要包含調整部分的金額呢?
同學,你好 你不涉及加速折舊嗎??
不涉及加速折舊
同學,你好 那和賬載的一樣
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利