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老師您好,請(qǐng)教一下。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎

2024-08-12 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-12 16:55

需要交稅才差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

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快賬用戶2234 追問(wèn) 2024-08-12 17:04

哦。那是等需要交稅的月份將以前不需要交稅的月份的所有余額一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:06

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶2234 追問(wèn) 2024-08-12 17:10

哦,也就是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,一直按月累計(jì),不需要結(jié)轉(zhuǎn),需要交稅的時(shí)候。只將需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅科目,我的理解對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:11

是的,就是那樣子的哈

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快賬用戶2234 追問(wèn) 2024-08-12 17:12

感謝老師的耐心解答

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齊紅老師 解答 2024-08-12 17:12

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

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需要交稅才差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2024-08-12
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
2024-02-22
你好, 1.月末,無(wú)需將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”下設(shè)的明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,原明細(xì)科目(包括“銷項(xiàng)稅額”、“進(jìn)項(xiàng)稅額”在內(nèi))余額在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 收到退庫(kù)時(shí)(抵減以后期間應(yīng)交增值稅的,無(wú)需編制會(huì)計(jì)分錄): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-08-17
第一個(gè)這個(gè)不用,第二個(gè)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,減免稅款的也得結(jié)轉(zhuǎn) 第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)了之后沒(méi)有余額,以后查詢的方便,也能查到有沒(méi)有做錯(cuò)。
2024-03-16
需要再做一個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
2024-05-01
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