出現(xiàn)這種在8月份申報(bào)表里累計(jì)收入只顯示7月份一個月而之前月份不顯示(累計(jì)扣除額卻顯示有累計(jì)情況)可能有以下一些原因和對應(yīng)的解決思路: 系統(tǒng)設(shè)置和操作相關(guān)原因 1.離職和再入職信息登記問題在6月將其改為非正常時,可能存在離職日期等關(guān)鍵信息填寫不準(zhǔn)確或不完整。在8月重新改為正常時,系統(tǒng)未能正確銜接之前的累計(jì)收入數(shù)據(jù)等信息。解決辦法:檢查在系統(tǒng)中該員工離職和再入職的具體設(shè)置,包括任職受雇從業(yè)日期等是否正確。 2.報(bào)送情況雖然在8月更改了狀態(tài)但未完成向稅務(wù)機(jī)關(guān)的重新報(bào)送或者報(bào)送未成功,導(dǎo)致系統(tǒng)中數(shù)據(jù)更新不完整。解決辦法:在個稅系統(tǒng)中確認(rèn)人員報(bào)送狀態(tài)為報(bào)送成功。 軟件技術(shù)層面原因 1.軟件本身存在一些漏洞或在數(shù)據(jù)處理邏輯上對于離職后又入職員工的累計(jì)收入等數(shù)據(jù)銜接存在問題。解決辦法:聯(lián)系個稅系統(tǒng)軟件的技術(shù)服務(wù)熱線或客服反饋問題,詢問是否有相關(guān)補(bǔ)丁或修復(fù)措施。 2.數(shù)據(jù)不同步稅務(wù)系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)與前端申報(bào)界面數(shù)據(jù)之間存在同步延遲或異常導(dǎo)致累計(jì)收入等關(guān)鍵數(shù)據(jù)沒有正確顯示。解決辦法:等待一段時間看是否數(shù)據(jù)會自動更新,如果沒有更新則聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)和軟件技術(shù)服務(wù)方溝通協(xié)調(diào)。 稅務(wù)規(guī)則理解和執(zhí)行偏差方面原因 1.可能稅務(wù)機(jī)關(guān)對于離職后重新入職在該納稅年度視為新員工,不計(jì)之前的累計(jì)收入,后續(xù)進(jìn)行匯算清繳處理(雖然這種可能性較小,但部分地區(qū)稅務(wù)系統(tǒng)可能有特殊規(guī)定或執(zhí)行差異 )。解決辦法:咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)關(guān)于這種情況的納稅規(guī)則和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)規(guī)則。 其他特殊情況 1.公司在7月份是否確實(shí)是新的工資核算體系或項(xiàng)目等,與之前月份完全獨(dú)立核算導(dǎo)致在申報(bào)時只申報(bào)了這部分新體系下的收入。解決辦法:檢查公司內(nèi)部工資核算和財(cái)務(wù)與稅務(wù)對接流程。
因?yàn)橹吧陥?bào)錯了,我在更改之前的申報(bào),我們是所屬期7月申報(bào)6月的工資,我在更改申報(bào)所屬期7月的時候,有兩個員工是6月份入職的,一個員工6月份離職,一個7月份離職了,我申報(bào)所屬期7月份的時候顯示這個(圖一),那個圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請問現(xiàn)在怎么辦?
老師,我想問一下,公司有個人是6月26號入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報(bào)個稅,我報(bào)7月個稅的時候把他的入職日期寫的是6月26號,這樣他就有2個月的扣除項(xiàng)目,個稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報(bào)個稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
我七月份的工資,八月份發(fā),九月份申報(bào),九月份申報(bào)的是八月份發(fā)的,七月份的工資,但是我的員工是七月份入職的,我在稅局系統(tǒng)里面一錄進(jìn)去嗯,它就會顯示,累計(jì)扣除額一個月是5000,那我七月份工資八月份發(fā),九月份申報(bào)的時候他就會累計(jì)兩個月,那這種是錯誤的還是正確的?那我不是一直有差異在那里
8月申報(bào)7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個新員工 我新增了 申報(bào)的時候才想起來申報(bào)的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個月改成正常戶 現(xiàn)在扣除項(xiàng)目顯示中途離職人員不享受累計(jì)扣除費(fèi)用 現(xiàn)在只有5000的累計(jì)扣除費(fèi)用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個稅?這個可以怎么修改嗎?
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報(bào),5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報(bào)名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來報(bào)銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?