你好 未開具發(fā)票填寫負數(shù) 開具發(fā)票正常填寫 可以
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
一般納稅人申報增值稅上個月部分收入按照未開具發(fā)票收入申報的,這個月把上個月未開具發(fā)票收入開出了發(fā)票,如何填寫申報表?
增值稅發(fā)票開在12月,想在11月申報期申報這次收入,可以在11月填表的地方在未開票收入欄調(diào)列嗎
8月份申報了未開票收入,11月份將未開票收入 已經(jīng)開票。。。,,稅務(wù)申報的時候要怎么申報,會不會重復(fù)兩次交稅?還是說在申報表上把未開票收入填負數(shù),可以填負數(shù)嗎?
老師,增值稅申報表中1、2欄次本年金額不相等,是因為4月份申報的未開票收入是負數(shù),1欄次是減掉這部分未開票收入的,2欄次沒有減掉,這樣有風(fēng)險嗎?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費貸方有余額,原因是我24年整個年度沒做 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進24年賬套,補上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
但是填寫負數(shù)申報時系統(tǒng)跳出來存在強制性監(jiān)控未比對通過??梢蕴峤坏情_票會被鎖掉
找你稅務(wù)局那邊的 或者去稅務(wù)局申報的
好的。謝謝老師
需要帶什么資料嗎一般
紙質(zhì)的申報表公章
好的。合同什么的不用帶嗎
不需要的 就帶著正確的申報表就可以
謝謝老師
不用客氣,工作愉快