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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)1.95 貸:營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼款1.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方有個(gè)280是以前的稅控盤(pán)費(fèi)用,280+1.95=281.95,借方281.95?

2024-08-09 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-09 14:35

你好!是的,就是這樣算

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快賬用戶1838 追問(wèn) 2024-08-09 14:37

281.95可以抵稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-09 14:40

你這個(gè)是減免了??梢钥醋鍪堑侄惲?

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快賬用戶1838 追問(wèn) 2024-08-09 14:42

1.95是出售舊設(shè)備3%減按2%征收,1.95是其中的1%

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齊紅老師 解答 2024-08-09 14:44

你好!這個(gè)看你怎么理解了。你少交了1%,不能再拿去抵減別的

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快賬用戶1838 追問(wèn) 2024-08-09 14:49

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款)1.95 貸:營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼款1.95 所以這個(gè)分錄是不是錯(cuò)的

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齊紅老師 解答 2024-08-09 14:53

你好!這個(gè)沒(méi)錯(cuò),減免稅額沒(méi)問(wèn)題

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快賬用戶1838 追問(wèn) 2024-08-09 16:37

借:累計(jì)折舊6000 固定資產(chǎn)清理500 貸:固定資產(chǎn)-空調(diào)6500, 借:庫(kù)存現(xiàn)金200, 貸:固定資產(chǎn)清理194.17 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3.88, 貸:營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼款1.95 借:營(yíng)業(yè)外支出-固定資產(chǎn)凈損失305.83 貨:固定資產(chǎn)清理305.83 出售舊空調(diào)可以這樣入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:38

你好可以的,可以這樣做。

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快賬用戶1838 追問(wèn) 2024-08-09 16:40

一般納稅人出售舊設(shè)備可以用3%,也可以用3%減按2%嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:42

你好!如果沒(méi)有抵扣過(guò)的話就是按照3%減按2%征收。

頭像
快賬用戶1838 追問(wèn) 2024-08-09 16:49

一般納稅人出售舊設(shè)備可以用3%

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:55

你好!可以的,可以這樣

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你好!是的,就是這樣算
2024-08-09
你好,金稅盤(pán)這個(gè)抵扣了嗎?一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024-08-09
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 做固定資產(chǎn)清理
2024-08-08
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-09-22
一、發(fā)生時(shí),分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金280 二、減免稅時(shí),分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -280 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280
2021-04-27
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