同學你好 這個可以的 做固定資產清理
固定資產處理, 借 固定資產清理 累計折舊 貸 固定資產 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅銷項稅 結轉損益: 借固定資產清理 貸營業(yè)外收入 請問老師是這樣嗎
分錄為: 一、借:固定資產清理,累計折舊, 貸:固定資產。 二、 發(fā)生清理費用時: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關科目, 貸:固定資產清理, 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產清理
你好,公司賣固定資產,開發(fā)票報增值稅收入了,清理資產時候分錄借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產;借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費-應交增值稅;借固定資產清理,貸營業(yè)外收入
借:累計折舊6000 固定資產清理500 貸:固定資產-空調6500, 借:庫存現金200, 貸:固定資產清理194.17 應交稅費-應交增值稅-應交增值稅5.83 , 借:應交稅費-應交增值稅-應交增值稅(減免稅款)1.95 貸:營業(yè)外收入-財政補貼款1.95 借:營業(yè)外支出-固定資產凈損失305.83 貨:固定資產清理305.83 出售舊空調可以這樣入賬嗎?
借:累計折舊6000 固定資產清理500 貸:固定資產-空調6500, 借:庫存現金200, 貸:固定資產清理194.17 應交稅費-應交增值稅-應交增值稅(銷項稅額)3.88, 貸:營業(yè)外收入-財政補貼款1.95 借:營業(yè)外支出-固定資產凈損失305.83 貨:固定資產清理305.83 出售舊空調可以這樣入賬嗎?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
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