您好,這個可以參考一下呢。
收到進項稅額留抵退稅,怎么做會計分錄
留抵退稅了,發(fā)票已認證了,怎么做會計分錄
您好老師請教一下問題進項稅認證了100,銷項稅50.能留底退50,但是留底退能退48.還有2沒退但是能讓下月在抵扣,這樣的會計分錄怎么做
1.一般納稅人進項稅認證的會計分錄2.銷項稅抵扣進項稅的會計分錄(認證的進項稅>銷項稅)
認證的進項稅留抵退稅會計分錄?
應(yīng)付賬款科目明細是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 假設(shè)沒有設(shè)置預(yù)付賬款這個科目。就一個應(yīng)付賬款去核算所有。重分類時,資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款填250 ,預(yù)付賬款填50對嗎?
老板要知道借款150萬去哪里,請問這個要怎么做表,要從什么方向查詢
一張發(fā)票的進項稅要勾選部分進行抵扣要怎么操作?
老板限高了,官司贏了,工程款300萬,純利,應(yīng)該是打他卡上,他想讓我代收,這個交什么稅呢?
郭老師早上好,電子稅務(wù)局等級B正常嗎
財務(wù)軟件不能自動出報表,需要自己手動嘞表。其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是不是看明細賬做重分類呀,譬如,其他應(yīng)收款科目應(yīng)該填 其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方的金額啊。 其他應(yīng)付款科目填寫 其他應(yīng)付款貸方+其他應(yīng)收款貸方金額?
去年會計把發(fā)票多開了 稅都交了 今年沖紅重新開 退稅么
第一個圖片是已經(jīng)開了4萬多吧,我點進去加加怎么是3萬多?
制造費用能用材料成本占比來分攤嗎?
老師您好,請問山東省征收地方水利建設(shè)基金嗎?什么企業(yè)適合征收
房地產(chǎn)企業(yè)前期未認證進項稅。掛在代認證進項稅了,現(xiàn)在認證后留抵退回,我借應(yīng)交稅費進項稅 貸代認證進項, 進項退回我借銀行,貸應(yīng)交稅費進項稅可以嗎?
你好,沒問題,可以這么做的
認證進項退回的這些又有要進項轉(zhuǎn)出的。我借成本貸應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出。交稅借銀行,貸應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,還是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅
那最后看一共交了多少增值稅,是看未交增值稅發(fā)生額加預(yù)交增值稅發(fā)生額嗎?
對,就是兩個金額相加的
那進項稅轉(zhuǎn)出交的增值稅不算交的增值稅嗎?
轉(zhuǎn)出的部分也是算的
那進項稅轉(zhuǎn)出補繳的,不結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目嗎?
也可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,不結(jié)轉(zhuǎn)也不算錯誤