您好,這個可以參考一下呢。
收到進項稅額留抵退稅,怎么做會計分錄
留抵退稅了,發(fā)票已認證了,怎么做會計分錄
您好老師請教一下問題進項稅認證了100,銷項稅50.能留底退50,但是留底退能退48.還有2沒退但是能讓下月在抵扣,這樣的會計分錄怎么做
老師,銷項金額是239,如果認證688的進項,這樣差額449的留抵,稅務會要求留抵退稅嗎
1.一般納稅人進項稅認證的會計分錄2.銷項稅抵扣進項稅的會計分錄(認證的進項稅>銷項稅)
印花稅是不是不需要做計提?
資產負債表一樣,利潤表就一樣嗎。
我們是電商行業(yè)的,然后向平臺開票,我們向平臺開票,這個我有風險嗎?
老師,比如我買了一些東西,但是沒有票,能寫報銷嗎?沒有票怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。應納稅所得額不超過300萬是不是5%?
老師,你好!我們公司注冊地在在外縣,實際辦公室在另一個市里,辦公室發(fā)生的費用怎么入賬?是作為辦事處還是成立分公司?
老師,第四問是什么知識點?看不懂
老師好,老板名下有四個公司,這四個公司收支嚴重失衡,有的公司有收入沒成本,有的公司有成本沒收入,老板想平衡一下每個公司的收支,讓給出方案,麻煩老師了,看看怎么操作
外貿走exw的話 還需要在電子口岸里面操作嗎?
老師你好!個人出租場地一年10萬租金,租給企業(yè),企業(yè)讓代開發(fā)票入賬,代開個人交哪些稅具體得交多少
房地產企業(yè)前期未認證進項稅。掛在代認證進項稅了,現在認證后留抵退回,我借應交稅費進項稅 貸代認證進項, 進項退回我借銀行,貸應交稅費進項稅可以嗎?
你好,沒問題,可以這么做的
認證進項退回的這些又有要進項轉出的。我借成本貸應交稅費進項轉出。交稅借銀行,貸應交稅費進項轉出,還是需要結轉到未交增值稅科目
不需要轉到未交增值稅
那最后看一共交了多少增值稅,是看未交增值稅發(fā)生額加預交增值稅發(fā)生額嗎?
對,就是兩個金額相加的
那進項稅轉出交的增值稅不算交的增值稅嗎?
轉出的部分也是算的
那進項稅轉出補繳的,不結轉未交增值稅科目嗎?
也可以結轉到未交增值稅里面,不結轉也不算錯誤