你好,賬上多了申報(bào)的沒有問題是嗎?
老師您好,我想在咨詢個(gè)問題!我上年?duì)I業(yè)外收入屬于免稅收入,但是今年發(fā)現(xiàn)金額記錯(cuò)了!多記了!導(dǎo)致所得稅少交了,該怎么調(diào)整呢?
老師 你好 我們企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬做錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)收入錯(cuò)記成銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
你好,供應(yīng)商返利去年記錄的其它收入,今年發(fā)現(xiàn)收入記多了,怎么調(diào)賬
老師您好,我在2022年的時(shí)候有一張發(fā)票記重復(fù)了,多記了收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,2015年有一筆收入沒記,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
申報(bào)也錯(cuò)了
無票收入嗎?還是有發(fā)票的?發(fā)票開的正確嗎?
報(bào)的是無票收入,發(fā)票沒開。是會(huì)計(jì)做賬把進(jìn)項(xiàng)做成銷項(xiàng)了。
兩種方法,一種是你在今年紅沖無票收入,全都做到今年的主營業(yè)務(wù)收入 還有一種做法是修改之前的增值稅申報(bào)表,反結(jié)賬修改賬務(wù)處理。所得稅也需要修改。
那我去年申報(bào)增值稅不是多交了增值稅了嗎?
對的對的,增值稅、所得稅都多交。
申報(bào)系統(tǒng)也紅沖是嗎
是的,對的,是這么做的。
今年的收入和銷項(xiàng)就沖少了,需要通過以前年度損益調(diào)整 調(diào)整嗎?
不要做以前年度損益調(diào)整。你做了以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
增值稅科目可以通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
不 增值稅是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。如果是一般納稅人。
那就直接沖掉,銷項(xiàng)稅額去年多,今年少。兩年合計(jì)正確。這樣嗎?
可以的,可以這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。