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老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入錯記多記了銷項稅額,報了收入今年應該怎么調(diào)整?

2024-08-08 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-08 11:08

你好,賬上多了申報的沒有問題是嗎?

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:08

申報也錯了

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:09

無票收入嗎?還是有發(fā)票的?發(fā)票開的正確嗎?

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:12

報的是無票收入,發(fā)票沒開。是會計做賬把進項做成銷項了。

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:13

兩種方法,一種是你在今年紅沖無票收入,全都做到今年的主營業(yè)務收入 還有一種做法是修改之前的增值稅申報表,反結(jié)賬修改賬務處理。所得稅也需要修改。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:14

那我去年申報增值稅不是多交了增值稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:15

對的對的,增值稅、所得稅都多交。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:15

申報系統(tǒng)也紅沖是嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:17

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:20

今年的收入和銷項就沖少了,需要通過以前年度損益調(diào)整 調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:22

不要做以前年度損益調(diào)整。你做了以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:22

增值稅科目可以通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:23

不 增值稅是應交稅費,應交增值稅銷項稅額。如果是一般納稅人。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:25

那就直接沖掉,銷項稅額去年多,今年少。兩年合計正確。這樣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-08 11:26

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:27

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:29

不用客氣,工作愉快。

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你好,賬上多了申報的沒有問題是嗎?
2024-08-08
借應收賬款負 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù)。 這個紅沖, 然后再做正確的借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2024-04-25
借:銷項 貸:未分配利潤
2023-09-02
借應交稅費、應交增值稅、銷項貸主營業(yè)務收入。
2021-08-31
你好,這個補做分錄就可以了。
2025-07-18
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