你好,管理費用,搬運費
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關進口增值稅繳款書用于出口退稅,請問申報增值稅的時候,這2張進口的繳款書填在哪里
應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結轉(zhuǎn)到應交稅費_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架,計入哪個科目合適
老師,高新技術企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎?能不能加計扣除
老師,您好~想咨詢下,紅沖的憑證,針對增值稅進項稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進項稅額轉(zhuǎn)出,藍字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應交稅費-應交增值稅-進項 紅字 貸:預付賬款-供應商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 藍字 貸:預付賬款-供應商往來款 紅字
老師物流個體戶,然后名下有一臺車 有ETC成本,但是一直沒有做賬,我可以做0申報嗎。
我們屬于檢驗檢測公司,抽檢食品需要先買回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過500元,但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人,他們不給開發(fā)票,都開的收據(jù)可以入帳嗎?應該怎么做賬?
請問:公司只有勞務資質(zhì),無建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務,對方要求開建筑服務工程服務的發(fā)票,這能開嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費
這個同時也需要繳印花稅嗎,租賃合同,這個和我們房屋租賃合同是一回事嗎
對的是的,需要繳納的。
是一個印花稅稅目按照1‰租賃合同。
嗯,還有一個問題,就是我們的房屋租賃合同交的印花稅,是房屋租賃是我們收進來的錢,這個租賃合同是我們付出去的錢,這個也需要交印花稅嗎?
對的,是的,印花稅這個是雙方繳納的。
嗯,意思就是只要是租賃合同,不管我們是收進來的錢還是付出去的錢,只要是租賃合同,是不是就我們這一方來說都得交印花稅是吧?
對的是的,是這個意思的。
知道了,老師謝謝!
不用客氣,工作愉快。