借預付賬款貸,其他應收款
老師,我發(fā)現(xiàn)之前憑證做錯了,我想沖掉它,如何沖呢?借:工程施工-合同成本-材料費。貸:應付賬款-某某公司,該如何沖銷呢?
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時 我分錄:借預付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應付賬款—某公司 貸:預付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發(fā)票,我公司掛預付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
公司要紅沖之前的一個憑證,但之前的憑證一個科目已經(jīng)轉到別的科目去了,原來的憑證用到的是其他應收款科目,后來其他應收轉到了其他科目來核算,那我紅沖是不是不能沖其他應收了而是要沖新的核算科目,還是先把之前的憑證按照原來的沖了再做一筆轉出的
一般納稅人建筑公司,公司前面一直沒有給代賬會計提供某平臺收到的承兌票據(jù),導致票據(jù)融資到賬后也沒有沖應收賬款,直接掛借銀行存款,貸應收賬款***保理有限公司,我現(xiàn)在想調(diào)整,把原憑證沖紅,再重新做收到票據(jù)和票據(jù)融資到賬,但是發(fā)現(xiàn)有些憑證以前代賬會計是做一筆借銀行存款**支行(ABCDE合計),貸應收賬款ABCDE,比如說ABDE都是正確的,我寫說明時候可不可以寫,原憑證為借銀行存款C的金額,貸應收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應收賬款-C,這樣可以嗎
之前做的一張憑證要沖紅,借:原材料 貸:預付賬款–某公司,但是在沖紅前已經(jīng)把預付賬款–某公司調(diào)賬到其他應收款–某公司,如何沖紅?
你好老師個體戶經(jīng)營超市發(fā)海報吃飯會計分錄怎么做
請問老師,房屋中介發(fā)票怎么開?增值稅是商業(yè),可以開房屋中介發(fā)票嗎?
老師 殘保金的總工資和人數(shù)是按個稅申報系統(tǒng)上算嗎
請問老師,免抵稅額需不需要繳納附加稅
核定征收的個體工商戶是不是隨時可以注銷?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,請問收到了高企退稅怎么入賬
24年增值稅沒有按收入報,收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報表要怎么改?填無票收入嗎?超30萬怎么填呢?屬于免稅收入來著
請教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進項轉出,發(fā)票開具時間是2018年6月25日,滯納金的算法,關于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個文件?稅務人員說有可能有個文件,關于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個老師上課的簽到表就等于說我們請一個專業(yè)的老師來上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個表格,就是課時還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運輸資質(zhì),原來的主要業(yè)務是代理國際海運,現(xiàn)在擴展了一個海外倉代理業(yè)務,就是和一家美國做海外倉的公司合作。我們要付美國公司海外倉服務費,只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉外匯水單。這三個資料,我做到成本沒問題的吧?
借:原材料(紅字)貸:預付賬款(紅字)借:預測賬款(紅字)貸:其他應收款(紅字)嗎?
賬務處理不對 直接寫我上面的就行,這是藍字發(fā)票
之前的原材料和預付賬款都要沖紅(之前的會計把原材料的那張憑證做重了,所以另外一張要沖紅),按照你的做法原材料呢?
沖紅之前既是供應商又是客戶,就調(diào)整到一個科目了,所以要倒一下,不然直接沖紅就可以了
不需要 還有一種做法,借預付賬款, 貸原材料, 借原材料 貸其他應收款
我怎么覺得不對呢,之前原材料是借,你這一借一貸,還剩下借了
你好,你的原材料本來就是借 材料本來不是沒有問題嗎?
有問題,做重了要沖減掉
借預付賬款貸原材料 紅沖 那你調(diào)整這個其他應收款又是調(diào)整哪個?
沖紅不是直接按照之前的憑證直接紅沖就可以了嗎?但是在紅沖之前我把預付賬款調(diào)整到其他應收賬款了
紅沖有兩種做法,一種是做相反的,后一種是之前的分錄不變,金額是負數(shù) 之前完整的怎么做的
借:原材料,貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:其他應收款
應該是 借:原材料(紅字)貸:其他應應收款(紅字)對不?
你好對的 這個是紅沖的
我想起來了,之前預付賬款為借方余額調(diào)整到其他應收款借方了,現(xiàn)在的分錄為借:原材料(紅字)借:其他應收款(紅字),可以嗎?
可以 不是已經(jīng)回復了嗎 應該是 借:原材料(紅字)貸:其他應應收款(紅字)對不? 2024-08-07 21:37 你好對的 這個是紅沖的已讀 2024-08-07 21:51 不是嗎這個