一、收集相關(guān)證據(jù)和資料 1.整理交易憑證收集與該進(jìn)項(xiàng)專票相關(guān)的所有交易憑證,包括合同、訂單、收貨單、付款憑證等,以證明交易的真實(shí)性和合法性。這些憑證可以為公司的業(yè)務(wù)合理性提供有力的支持。 2.保存稅務(wù)溝通記錄記錄與稅務(wù)局之間關(guān)于此問題的溝通情況,包括溝通的時(shí)間、方式、稅務(wù)局的要求和解釋等。這有助于后續(xù)在申訴或協(xié)商過程中明確雙方的觀點(diǎn)和立場(chǎng)。 二、與稅務(wù)局溝通協(xié)商 1.解釋交易背景和情況主動(dòng)向稅務(wù)局說明該業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,強(qiáng)調(diào)公司在交易過程中已盡到合理的注意義務(wù)。解釋公司是基于真實(shí)的交易和合法的發(fā)票進(jìn)行抵扣,對(duì)于對(duì)方稅收編碼選錯(cuò)的情況事先并不知情。 2.提供證據(jù)支持向稅務(wù)局提交收集到的交易憑證和其他相關(guān)證據(jù),證明公司的業(yè)務(wù)真實(shí)性和抵扣的合理性。詢問稅務(wù)局是否可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行特殊處理或給予一定的寬限期來解決問題
去年對(duì)方開給我們的進(jìn)項(xiàng)專票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了,但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專票開錯(cuò)了,所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開,現(xiàn)在收到了重新開的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師你好,我8月份收到一張專票,發(fā)票已經(jīng)入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)行開錯(cuò)了要求作廢,那我賬務(wù)要怎么處理!沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問公司收到一張18萬材料發(fā)票,對(duì)方是虛開發(fā)票,我們款已經(jīng)付了14萬,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,對(duì)方被稅務(wù)稽查,我公司已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。但是這個(gè)14萬我公司怎么處理呢,追不回來了,我做到營業(yè)外支出了,可以稅前抵扣嗎?
我在1月份收到一張?jiān)鲋刀悓F?,并且已?jīng)抵扣,現(xiàn)在對(duì)方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)錯(cuò)了,要作廢,我已開了紅字信息表,對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開了一份相同金額的增值稅專票,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,新收到的發(fā)票怎么做賬,
作為購買方,我5月份收到一張購買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報(bào)完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,我開具信息表,讓對(duì)方開紅字發(fā)票,請(qǐng)問,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬,占比51%,乙實(shí)際繳納20萬,占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤(rùn)89萬,分紅80萬后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的啊?有點(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤(rùn)加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤(rùn)減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫
以上資料已經(jīng)提交給稅務(wù)局,但稅務(wù)局以系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)出數(shù)據(jù)有誤為由,要求我們讓對(duì)方重新開具正確的發(fā)票,現(xiàn)在問題在于對(duì)方已經(jīng)注銷,沒法重開,陷入僵局,難道我們公司就只能認(rèn)下?
是的 這個(gè)沒辦法的話可以協(xié)商做未開票收入