您好,這個(gè)是可以自己在申報(bào)表調(diào)整的,這個(gè)能

老師,稅務(wù)要求補(bǔ)的未開票銷售,填報(bào)增值稅申報(bào)主表時(shí),金額是否需要填在納稅檢查調(diào)整的銷售額欄次?
老師,日常工作中,增值稅申報(bào)表附表里面的銷售額和銷項(xiàng)應(yīng)納稅額根據(jù)什么填報(bào)呀,是財(cái)務(wù)軟件里面的哪個(gè)科目還是可以看開票系統(tǒng)的不含稅銷售額和稅額
老師,你好。我賬面的收入與開票系統(tǒng)有差異,屬于錯(cuò)賬,收入少做了100,開票系統(tǒng)多了100元,那增值稅申報(bào)時(shí),為了和我賬面一致,我可以在增值稅申報(bào)表附表一,填寫在納稅檢查調(diào)整-100嗎?
收入漏記了,增值稅申報(bào)有一欄納稅調(diào)整在那里填寫怎么理解,是前提用了一以前年度調(diào)整損益科目嗎,然后企業(yè)所得稅要去調(diào)整那年更改,增值稅在今年增值稅申報(bào)檢查調(diào)整里面填寫嗎,這樣就不用更改調(diào)整那個(gè)年度的增值稅申報(bào)表了嗎???
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中有一欄“納稅檢查調(diào)整的銷售額”是填什么金額,可以填因前期計(jì)提銷售額而在本期紅沖的金額嗎
建筑公司開票可以開,商鋪新建墻體嗎?建筑服務(wù)*商鋪新建墻體,這樣開票可以嗎?建筑服務(wù)下選擇其他建筑服務(wù),
預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報(bào)表哪一塊
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不能加計(jì)扣除,現(xiàn)在要改24年的所得稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么改啊?
工會(huì)申報(bào)記錄從哪查呢
應(yīng)交稅費(fèi)為什么要重分類?
讓法人掃碼選擇以辦稅員身份進(jìn)去開票可以嗎
合并報(bào)表的分錄怎么寫?第一年,母公司長投350萬,占子公司51%股份,子公司注冊(cè)資本為1000萬,第二年長投 400萬,那第二年的分錄怎么做? 和子公司的未分配利潤有關(guān)系嗎?和另外那個(gè)占49%的公司有關(guān)系嗎
兩年前出口退稅的單子,進(jìn)項(xiàng)忘了開出來,現(xiàn)在可以補(bǔ)開補(bǔ)退的嗎
建筑公司能開商鋪新建墻體的票嗎
您好老師,注銷時(shí)其他應(yīng)付款項(xiàng)的其他公司的款項(xiàng)轉(zhuǎn)收入是營業(yè)外收入嗎,需要繳納增值稅不

