您好 一般納稅人承接了一個項目按照百分之三簡易計稅 如果收到勞務分包發(fā)票 可以繳納的時候分包扣除 分包的金額填增值稅申報表附表三 然后稅額填主表應納稅額減征額欄次 這樣就可以了哈
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進項稅額轉出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經認證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進項稅額在借方做的負數,請問我應該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負數對嗎?把把稅務申報系統(tǒng)帶出的總進項稅額轉出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出):37780.40 貸方:應交稅費—應交增值稅(進項稅額):37780.40 這樣處理還是應該怎么做?
老師你好,畢業(yè)兩年,有過一年半工作經驗,剛畢業(yè)半年做了出納,但大多為統(tǒng)計數據的工作,專業(yè)性不強,后一年做過外賬會計,但也是以小規(guī)模納稅人簡單的零申報為主的做賬報稅,沒怎么系統(tǒng)學直接上手了,一般納稅人的不會,后面辭職了回家備考事業(yè)編一年,現在重新找工作面試通過了三家,想問下是去代理記賬公司系統(tǒng)學習一下(畢竟隔了一年有點忘了加之之前感覺經驗也沒積累多少),還是去一家小公司做外賬會計,是裝飾裝修工程行業(yè)的,為一般納稅人(之前交給代賬公司做,準備后面收回來自己做),然后還協(xié)助做一部分內賬,最后一家是做電商的初創(chuàng)公司,規(guī)模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前沒有會計沒人帶也沒有財務軟件,要求綜合能力強,因為之前沒接觸過內賬,完全不知道怎么入手去做,目前的職業(yè)規(guī)劃還是想從事會計行業(yè),并且打算邊上班邊備考
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務發(fā)票,3%的專票,那勞務發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉出,就是關于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應該怎么處理?
老師好,想咨詢一個沖發(fā)票的問題。在2021年7月份本公司是小規(guī)模納稅人,開出了一筆25000元設計費,當時按1%稅率開的,金額為24752.48;稅額為:247.52元。在2021年8月份后公司變成一般納稅人,在今年5月份因設計費不能拿回,要沖回,所以用紅字按原來沖(普票),可因現在公司是一般納稅人,系統(tǒng)不會自動統(tǒng)計,國稅說按稅率1%稅額除以0.03稅率,按簡易征收來計算金額。可賬上沖時按25000元,金額為24752.48元,按簡易征收金額為:8250.67元。那申報表的收入與賬有個差額,要怎么處理呀
第一個問題,我們剛辦的營業(yè)執(zhí)照,不需要辦理稅務登記的嗎,比如是辦理完基本戶,再去辦理稅務局,老師講解下怎么辦理稅務登記唄?比如有些公司不能開票,不是要辦理稅務登記的嗎,然后才能查看稅種認定信息吧,沒有稅務登記,查不到稅種認定信息吧?第二個問題,自主升級一般納稅人,原來是查賬征收,老師的意思是說,如果公司不是查賬征收,那么就不能自主升級嗎,是這個意思嗎?第三個問題,老師說注冊的時候是選擇小規(guī)模還是一般納稅人,比如我的營業(yè)額就是幾十萬一年的,也可以自己隨意選擇,第四個問題,小規(guī)模的5%在講下,第四個問題,殘值率不計算可以嗎,稅法會要強制要求嗎?我老師假如借了張三的錢,張三要公司給利息,那么這個利息用什么科目呢??
老師個人所得稅可以不?具體直接支付嗎?民間非盈利組織
修理修配,現代服務,需要發(fā)票備注地址???
月初計提上月要交的增值稅分錄怎么做?如果上月進項稅比銷項稅多分錄又怎么做?
老師,我們公司的運費從公賬上轉到對方公賬上2萬元,對方公司給我們公司開了2萬元發(fā)票,對方還退了我們公司1015元,2萬元的發(fā)票稅率是9%,請問老師,對方為什么給我們公司退1015元,是怎么算的呢
小規(guī)模賣貨5萬元含稅1%,開回來4萬元含稅1%,,我們有錄數量單價的,問這4萬的稅金錄嗎?不錄的話,是不是得每一個商品手動加上稅金入賬。比方說a,b產品,a購入1個金額100元,稅金1元。就,借庫存 101,貸現金101
老師,7月公司要注銷了,專管員讓補所得稅和印花稅,我是在季報時補還是在申報年報時補?兩者有什么區(qū)別?
工廠的汽車保險費,增值稅專票能否抵扣進項
老師去年交的租房子裝修費計入哪個科目
老師:公司向員工借款12萬,當時寫了個借條。我能從公戶匯嗎?
工廠購買拖把,會計分錄怎么做,入什么費用
老師,麻煩問下如果收到來自分包的票比自己開出去的多,這個可以留到下次嗎?
另外,如果項目有部分自己工人工資以工資單的形式發(fā)放,沒有發(fā)票,這個申報時這部分支出怎么處理?
收到來自分包的票比自己開出去的多,這個可以留到下次
老師,還有一個問題麻煩答復下
部分自己工人工資以工資單的形式發(fā)放,沒有發(fā)票 那簽訂勞動合同 申報工資薪金個人所得稅 企業(yè)所得稅前扣除