同學(xué)你好 一、稅務(wù)成本方面 1.直接支付加工費(fèi)原材料藍(lán)莓是自產(chǎn)自銷的,在銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)一般免征增值稅(符合相關(guān)免稅政策條件)。支付加工費(fèi),取得加工費(fèi)發(fā)票。加工費(fèi)部分如果取得增值稅專用發(fā)票,可以按照規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(假設(shè)加工方是一般納稅人,加工費(fèi)適用稅率為 13%)。 2.先銷售藍(lán)莓再購(gòu)買藍(lán)莓醬銷售藍(lán)莓時(shí)免征增值稅。再購(gòu)買藍(lán)莓醬時(shí),需支付藍(lán)莓醬的價(jià)款(包含了對(duì)方的原材料成本、加工成本、利潤(rùn)等)。如果對(duì)方是一般納稅人,銷售藍(lán)莓醬開具增值稅專用發(fā)票,你可以抵扣這部分進(jìn)項(xiàng)稅額;如果對(duì)方是小規(guī)模納稅人,可能取得的進(jìn)項(xiàng)抵扣較少或沒有(小規(guī)模納稅人可能開具 3%征收率的增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票)。 二、成本和利潤(rùn)方面 1.直接支付加工費(fèi)成本主要包括自產(chǎn)藍(lán)莓成本、支付的加工費(fèi)以及其他可能的費(fèi)用(如運(yùn)輸費(fèi)等)。利潤(rùn)為銷售藍(lán)莓醬的收入減去上述成本費(fèi)用。 2.先銷售藍(lán)莓再購(gòu)買藍(lán)莓醬成本是購(gòu)買藍(lán)莓醬的價(jià)款以及其他相關(guān)費(fèi)用。利潤(rùn)為銷售藍(lán)莓醬的收入減去購(gòu)買藍(lán)莓醬的成本和其他費(fèi)用。 三、交易和管理便利性方面 1.直接支付加工費(fèi)交易相對(duì)簡(jiǎn)單,只涉及與加工方的加工合同及費(fèi)用結(jié)算,對(duì)原材料的把控較強(qiáng),能更好地確保加工過程符合自己的要求。但需要對(duì)加工過程進(jìn)行監(jiān)督和管理,確保加工質(zhì)量和進(jìn)度。 2.先銷售藍(lán)莓再購(gòu)買藍(lán)莓醬交易流程相對(duì)復(fù)雜,涉及兩次買賣行為,需要與銷售方和購(gòu)買方分別進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。對(duì)藍(lán)莓醬的質(zhì)量和生產(chǎn)過程的把控相對(duì)較弱,依賴于對(duì)方的生產(chǎn)管理水平。 四、其他因素考慮 1.市場(chǎng)因素如果藍(lán)莓市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大,先銷售藍(lán)莓可能面臨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。若藍(lán)莓價(jià)格上漲,先銷售可能導(dǎo)致成本增加;若價(jià)格下跌,先銷售可能更有利。藍(lán)莓醬市場(chǎng)的供需關(guān)系和價(jià)格波動(dòng)也會(huì)影響決策。如果藍(lán)莓醬價(jià)格穩(wěn)定且有較好的利潤(rùn)空間,兩種方式的差異可能相對(duì)較小。 2.合作方因素加工方的信譽(yù)、加工能力和成本報(bào)價(jià)會(huì)影響直接支付加工費(fèi)方式的可行性和成本效益。銷售藍(lán)莓的對(duì)象和購(gòu)買藍(lán)莓醬的供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格政策也是需要考慮的因素。 例如,假設(shè)自產(chǎn)藍(lán)莓成本為 100 元,加工費(fèi)為 50 元(取得 13%的專票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 6.5 元),生產(chǎn)出的藍(lán)莓醬售價(jià)為 200 元。則直接支付加工費(fèi)的成本為 100 %2B 50 - 6.5 = 143.5 元,利潤(rùn)為 200 - 143.5 = 56.5 元。 如果先銷售藍(lán)莓收入為 120 元(免稅),再購(gòu)買藍(lán)莓醬成本為 180 元(假設(shè)取得 13%專票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 20 元),則成本為 180 - 20 = 160 元,利潤(rùn)為 200 - 160 = 40 元。
老師,我想問一個(gè)問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購(gòu)商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營(yíng)范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說我們商品購(gòu)進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師你好,我想咨詢一下,我們是貿(mào)易公司,買賣,平時(shí)購(gòu)入膠卷,供應(yīng)商切割產(chǎn)生加工費(fèi),再銷售出去,平常加工費(fèi)沒有讓對(duì)方開票,因?yàn)楝F(xiàn)在利潤(rùn)太大,可否多購(gòu)入一些材料,來減少利潤(rùn),還是這個(gè)操作只是增大庫(kù)存?還是應(yīng)該讓對(duì)方開加工費(fèi)的發(fā)票,直接算入費(fèi)用或直接入成本?才算減少了利潤(rùn)?
您好老師,某自然人和我們建筑公司簽訂掛靠協(xié)議,他未對(duì)我們公司開具任何勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們之前已經(jīng)支付給對(duì)方一部分錢了,剩余未支付的錢里面我們領(lǐng)導(dǎo)說要扣除掉實(shí)際勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的稅金,因?yàn)閷?duì)方一直未提供過發(fā)票所以我們扣除勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的相關(guān)稅金。這個(gè)要求合理嘛?還有我們之前向?qū)Ψ竭@個(gè)自然人也就是包工頭支付的錢是直接打到這個(gè)人卡里,然后他再自己發(fā)錢給他雇傭的工人,那我們是否需要替這個(gè)包工頭申報(bào)個(gè)稅?之前會(huì)計(jì)一直沒有替對(duì)方申報(bào)個(gè)稅過,我們公司是否會(huì)擔(dān)法律責(zé)任,申報(bào)個(gè)稅的話對(duì)方?jīng)]有提供給我們工資單,我們沒法按實(shí)際人情況來,假如給包工頭打款200萬(wàn),申報(bào)個(gè)稅時(shí)就把200萬(wàn)都加在這個(gè)包工頭身上嗎?
你好老師,我想問問,我是公司是一般納稅,業(yè)務(wù)就是銷售大理石。 流程就是需要我從廠家買來材料自己加工,再賣給工地。 問題是這期間買材料價(jià)格低,加上自己加工費(fèi)的,報(bào)價(jià)給工地價(jià)格就是特別高,還不能開具加工費(fèi)的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會(huì)計(jì)一樣,一進(jìn)一出做成本,那樣利潤(rùn)率太高,我成本是不是應(yīng)該像工業(yè)會(huì)計(jì)一樣,把每個(gè)工地當(dāng)做一個(gè)產(chǎn)品,那樣計(jì)算成本?就是不知道這個(gè)成本我應(yīng)該怎么計(jì)算?給個(gè)思路唄
老師 咨詢個(gè)事情 我有原材料是自產(chǎn)自銷的藍(lán)莓 需要?jiǎng)e人加工 然后我再買別人加工完的藍(lán)莓醬 我是直接付加工費(fèi)劃算 還是我先把藍(lán)莓賣給對(duì)方 對(duì)方生產(chǎn)加工好了 我再去買藍(lán)莓醬 這種劃算 我是一般納稅人公司
為什么籌資費(fèi)用5萬(wàn)元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫(kù)存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細(xì)賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項(xiàng)呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報(bào)關(guān)采用熟低原則,這里未分開報(bào)關(guān)是指什么?
電子稅務(wù)局可以導(dǎo)出有章的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,24年投資全資子公司,子公司虧損30萬(wàn),這個(gè)在投資公司的賬要怎么做呢?
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬(wàn)元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬(wàn)元,取得殘值收入2.5萬(wàn)元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對(duì)甲公司當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響為-15.95萬(wàn)元,老師,請(qǐng)幫我寫一下分錄
別人找我采購(gòu),我開發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購(gòu)成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長(zhǎng)期股權(quán)投資加在哪個(gè)科目下面,
好的 收到 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝