生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的個(gè)稅是核定征收,勞務(wù)報(bào)酬是按20%

老師 請(qǐng)問(wèn)我公司收到供應(yīng)商去稅局代開的早餐包子發(fā)票,發(fā)票備注欄寫的由付款方代扣代繳個(gè)稅,我們需要幫他申報(bào)個(gè)稅嗎? 不是只有勞務(wù)費(fèi)才需要代扣代繳嗎?
去年8月在稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,上面標(biāo)注個(gè)稅代扣代繳,今年11月因?qū)Ψ讲唤o代扣代繳個(gè)稅,要求去稅務(wù)局紅沖,并開具一張人工費(fèi)發(fā)票,以經(jīng)營(yíng)所得在稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)繳納個(gè)稅。我想問(wèn)現(xiàn)在增值稅免稅,那我去年1%的增值稅可以退回給我嗎
老師您好,個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司,現(xiàn)在去開票時(shí)不需要繳納稅金,我們公司必須按照20%給代扣代繳個(gè)稅么
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,沒(méi)有繳納個(gè)稅,代開發(fā)票的公司來(lái)代扣代繳嗎
老師,你好,去年供應(yīng)商到郵政代開的發(fā)票,沒(méi)有繳個(gè)稅,現(xiàn)在讓公司代扣代繳,這個(gè)勞務(wù)的怎么申報(bào)個(gè)稅呀
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫(kù)和實(shí)體倉(cāng)庫(kù)里的東西不一致,入庫(kù)有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫(kù)單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒(méi)有從系統(tǒng)里面過(guò),我做賬是以發(fā)票來(lái)做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒(méi)從系統(tǒng)過(guò)導(dǎo)致沒(méi)有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問(wèn)題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬(wàn)元作為市場(chǎng)推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來(lái)
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬(wàn),那剩下不給退的20萬(wàn)是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無(wú)票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎


老師,那在個(gè)稅app上怎么選擇生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)呢
那個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是在稅局交,不是代扣代繳
老師,那去年的這個(gè)怎么弄,是不是要帶著代開發(fā)票去稅局繳納呀
要根據(jù)發(fā)票內(nèi)容判斷按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬?
好的,老師
不客氣,祝你工作順利!