調(diào)增是在以前報表的基礎(chǔ)上調(diào)增 所以以前的數(shù)據(jù)還是需要填寫的, 在以前數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,再填寫調(diào)整增加1萬元,

老師,還有幾個遺留問題要咨詢到您 1、之前的報表需不需要更改呀,還是4季度申報時填寫正確數(shù)據(jù)。(小規(guī)模納稅人) 2、2022年5月所得稅匯算清繳時,如何填寫呢
老師好,21年全年增值稅申報和實際入賬有差別,這個反結(jié)賬調(diào)整后是不是只是匯算清繳的時候按照納稅調(diào)整后正確的交稅即可,不需要再更改第四季度報表
1、因為少記了收入更正了19年企業(yè)所得稅年報收入金額,補繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報后是不是也需要同步更正財務(wù)報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補繳的部分嗎?
老師我有個問題:我新接手了一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)2021年有12萬的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),(賣的是手機,已經(jīng)在2021年確認(rèn)收入),2021年凈利潤是21萬。問題:1.這個12萬需要調(diào)整2021年的賬嗎?還是在2022年調(diào)以前年度損益調(diào)整?2.匯算清繳的的時候怎么處理?如果不調(diào)以前年度的賬,是不是要調(diào)財務(wù)報表,以及納稅申報表?3.如果只是調(diào)表,賬不調(diào)的話,賬上一直有差異?
匯算清繳時的報表跟第四季度申報所得稅的報表不一致時,需要更正申報嗎?還是說不用更正用之前的報表,只是把通過以前年度損益調(diào)整的費用通過匯算清繳的期間費用表直接調(diào)增調(diào)減呢?
我們公司,本來是制造企業(yè),后來轉(zhuǎn)成了商貿(mào)企業(yè),制造費用和周轉(zhuǎn)材料還有很大一筆金額沒有結(jié)轉(zhuǎn),掛在存貨項目下,這個要怎么處理呢
老師,幫我看看匯算清繳怎么算的,為什么他還要補交147
老師,單位進貨的運費是1600元,司機從單位買了個舊自行車500元,實際支付了1100元的運費,象這種情況運費是不是不能按1600元做帳了。
1.我公司有一筆賬是他給對方付錢了,但對方現(xiàn)在已經(jīng)注銷了之后也沒辦法給補發(fā)票了 2.有一家公司。給我公司開發(fā)票了。但是我公司沒給人付錢,之后也不打算付了 這兩筆業(yè)務(wù)怎么處理一下合規(guī)?
我們是事務(wù)所 給甲方提供出口退稅服務(wù) 開什么內(nèi)容發(fā)票
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
印花稅買和賣都要計稅嗎,如果只有發(fā)票,稅基是什么。在電子稅務(wù)局中填寫時。
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出以及補交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報?財務(wù)報表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財務(wù)報表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費怎么做分錄?銀行付
實收資本沒有出資到位,賬上可以做資本公積嗎