暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 不含稅 ?? 庫存商品(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? ?價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應付(暫估)110000,這個月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個月已經抵扣了,為什么還要做一次呢?
老師,我上月付了一筆材料款,當時沒開票,我做的借:預付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫存商品貸:應付賬款。這個月發(fā)票開過來了,我要怎么沖一下
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數發(fā)票,紅沖對應8月結轉成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師上個月暫估入庫了80萬庫存商品,供應商沒給我們開票,說下個月再給我開一部分,那我這個月科目不用做嗎?那他下個月開過來一部分發(fā)票過來,我?guī)齑嫔唐吩趺醋觯?/p>
老師供應商欠我們80萬的票沒開,后來我們又賣給供應商9萬的貨物,我暫估入庫了80萬,后面他們抵了我們9萬的票,還一直欠著71萬沒開給我們,那我暫估入庫的80萬后續(xù)科目要怎么做?
我們廠房里面購買設備,機器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產卡片呢?
老師你好!資產負債表中,應收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點
老師,稅務整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當時計提折舊是按原值計提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應該怎么沖減調整,分錄應該怎么做。
差旅費津貼和誤餐補助需要申報個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機給別人刷錢到公戶,怎么做會計分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報時:需要報“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應付職工薪酬”是個稅申報系統(tǒng)截止到9月份的年累計數嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報了這一筆負數未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復數銷售額申報到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少
非常感謝老師
可是老師我們已經付過款了,最后一個科目不用做了吧
是的,根據實際情況刪減分錄