你好,要怎么處理呢?資產(chǎn)抵債?
老師,公司準備注銷,現(xiàn)在數(shù)據(jù)清理的差不多了,就剩下掛賬,其他應(yīng)付款—股東390000,應(yīng)收—客戶200000萬(這筆可以收回來),要怎么處理了?
老師,請教一你下。公司成立到現(xiàn)在有10年時間,股東借款給公司,賬上其他應(yīng)付款-股東已經(jīng)有一千萬元了。這個問題的弊端在哪里?如果要處理的話,應(yīng)該怎么處理?
公司之前用過橋的方式走了一筆一千萬的款,但是現(xiàn)在一直掛在其他應(yīng)收款里,那可以就是跟股東的其他應(yīng)付款內(nèi)部處理嗎
公司股東底下其他應(yīng)收款掛了一千五百萬,現(xiàn)在想用知識產(chǎn)權(quán)的方式處理,這要怎么做呢
預(yù)付了貨款,產(chǎn)品已入庫,但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請教一下,企業(yè)每月個人扣除的個稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會計分錄怎么做?
合同上只有公章 沒有商家簽字可以嗎?
老師,公司貸款每月還貸款利息,好多年一直沒打過發(fā)票,現(xiàn)在不知道能補多少,補完一起放在這個季度的賬后面,不用附憑證就可以了嗎
老師,失業(yè)金領(lǐng)幾個月是提前申請領(lǐng)多少個月么
報關(guān)費,港雜費,停拖車費這些開發(fā)票的話,品名和稅率要求是什么樣?
我們企業(yè)有很多咨詢業(yè)務(wù),客戶都不要發(fā)票,但是完成時間不確定,無票收入確認時間如何把控比較好,收款次月,收款后3個月,咨詢是外包出去的(供應(yīng)商開的勞務(wù)費發(fā)票給我們公司)
老師,物業(yè)租房子給我們合同約定五年租金分三次支付,比如300多萬,第一筆15 萬第二次15萬尾款再打一次,他們開票也是按這個整數(shù)的金額開具,但是我們實際按月的租金是有尾數(shù)的49203,那他們這樣開票對于我分攤租金什么的有影響嗎?
單位每年繳納的清雪費,計入管理費用得下級科目是啥呀
老師右上角是我的名字登錄的,企業(yè)開發(fā)票,上次開票人添加我了,點發(fā)票業(yè)務(wù)為啥彈出錯誤提示了
就是股東個人買個知識產(chǎn)權(quán),第三方評估,股東在以評估價賣給公司,沖減其他應(yīng)收
那你個人股東需要繳納個人所得稅
按照多少來交呢
財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得20%個人所得稅
還有沒有什么方法可以沖減掉這么大的其他應(yīng)收呢
資產(chǎn)抵債這個是怎么說呢
就是用無形資產(chǎn)抵對公司的欠債