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現(xiàn)在對(duì)方要紅字2023年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們是工程行業(yè),在2023年已收到庫(kù)存商品發(fā)票10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額是1300元。當(dāng)時(shí)銀行付款是10735元,因?yàn)閷?duì)方給我們9.5折,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)發(fā)票有誤。故現(xiàn)在2024年7月才紅字發(fā)票更正為:庫(kù)存商品9500,進(jìn)項(xiàng)稅額1235.請(qǐng)問要怎么做分錄更正以前年度的錯(cuò)誤。

2024-08-02 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-02 09:41

2024 年 7 月進(jìn)行更正時(shí),需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)調(diào)整 2023 年的錯(cuò)誤。 2023 年收到發(fā)票并付款時(shí)的分錄為: 借:庫(kù)存商品 10000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300 貸:銀行存款 10735 貸:營(yíng)業(yè)外收入 565 2024 年 7 月紅字沖銷原分錄: 借:庫(kù)存商品 -10000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-1300 貸:銀行存款 -10735 貸:營(yíng)業(yè)外收入 -565 然后按正確的發(fā)票金額入賬: 借:庫(kù)存商品 9500 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1235 貸:銀行存款 10735 調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”: 借:營(yíng)業(yè)外收入 565 貸:以前年度損益調(diào)整 565 同時(shí),將“以前年度損益調(diào)整”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)”: 借:以前年度損益調(diào)整 565 貸:利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 565

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快賬用戶3866 追問 2024-08-02 10:05

老師,不好意思,原來(lái)之前是掛應(yīng)付,后來(lái)再做付款,金額得還得改一下。 現(xiàn)在對(duì)方要紅字2023年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在2023年已收到庫(kù)存商品發(fā)票9955.75元,進(jìn)項(xiàng)稅額是1294.25元。當(dāng)時(shí)銀行付款是11000元,付款金額是對(duì)的,因?yàn)閷?duì)方給減價(jià)250元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)發(fā)票有誤。故現(xiàn)在2024年7月才紅字發(fā)票更正為:庫(kù)存商品9734.51,進(jìn)項(xiàng)稅額1265.49.請(qǐng)問如截圖做分錄,更正以前年度錯(cuò)誤可以嗎

老師,不好意思,原來(lái)之前是掛應(yīng)付,后來(lái)再做付款,金額得還得改一下。
現(xiàn)在對(duì)方要紅字2023年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在2023年已收到庫(kù)存商品發(fā)票9955.75元,進(jìn)項(xiàng)稅額是1294.25元。當(dāng)時(shí)銀行付款是11000元,付款金額是對(duì)的,因?yàn)閷?duì)方給減價(jià)250元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)發(fā)票有誤。故現(xiàn)在2024年7月才紅字發(fā)票更正為:庫(kù)存商品9734.51,進(jìn)項(xiàng)稅額1265.49.請(qǐng)問如截圖做分錄,更正以前年度錯(cuò)誤可以嗎
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齊紅老師 解答 2024-08-02 10:10

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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快賬用戶3866 追問 2024-08-02 10:11

請(qǐng)問還涉及以前年度損益調(diào)整嗎

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快賬用戶3866 追問 2024-08-02 10:12

因?yàn)楝F(xiàn)在有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)差額,與電子稅務(wù)局未勾選進(jìn)項(xiàng)稅額不一致,

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齊紅老師 解答 2024-08-02 10:17

如果都賣出去了就涉及 如果沒賣出去就不涉及

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快賬用戶3866 追問 2024-08-02 10:19

我司是購(gòu)買方,不是銷售方。之前是該應(yīng)付,再做付款。那是不用調(diào)整以前年度損益調(diào)整是嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-02 10:20

是的 這個(gè)不涉及損益就不用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶3866 追問 2024-08-02 10:21

好的,非常謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-02 10:24

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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2024-08-02
您好,對(duì)方是要重新開發(fā)票的,我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4不對(duì),確認(rèn)要重新開發(fā)票,這張發(fā)票所有進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,原分錄紅沖了
2024-04-14
之前正數(shù)發(fā)票怎么做的
2020-12-08
您好,您的操作流程是對(duì)的。 做賬思路是,把原來(lái)做賬的分錄沖出來(lái),再做正確的分錄。
2022-01-14
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫(kù)存商品等
2024-06-06
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