你好,對(duì)商家來說是100元收入。
像平臺(tái)公司收款100塊 ,扣掉自己的傭金10元后90元要打給商家。那么100塊入賬到平臺(tái)公司賬戶,實(shí)際收取的傭金只有10元,另外90元是打出去給商家的,這樣平臺(tái)公司怎么做賬?是否合理?又或者說那90只是代收的?代收的合理嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為我平臺(tái)公司收到100塊,那100塊平臺(tái)公司是不是就一定被收增值稅?平臺(tái)公司收完100塊的增值稅后,才把90元付給商家,商家開票給平臺(tái)公司?這樣也就多了一道稅?
在平臺(tái)銷售商品100元 平臺(tái)扣除傭金20元 又優(yōu)惠補(bǔ)貼我們商家10元 借:應(yīng)收賬款 80 銷售費(fèi)用20 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 補(bǔ)貼 借:應(yīng)收賬款 10元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10元 這樣做對(duì)嘛 還是借主營業(yè)務(wù)收入10元
餓了么平臺(tái)紅包滿減,100優(yōu)惠80元,實(shí)際付了80元。然后商家補(bǔ)貼15元,平臺(tái)補(bǔ)貼5元,后期這5元返給商家的話,會(huì)計(jì)分錄。是借 銀行存款80 銷售費(fèi)用20 貸主營業(yè)務(wù)收入100。借 銀行存款5 貸 銷售費(fèi)用 5
1,我們通過第三方平臺(tái)收款,平臺(tái)有優(yōu)惠券補(bǔ)貼,比如一個(gè)訂單客戶應(yīng)付1000元,平臺(tái)給客戶優(yōu)惠券補(bǔ)貼20元,客戶實(shí)付980元,我們提現(xiàn)入賬金額為1000元,請(qǐng)問收入是按照1000元合計(jì)入賬嗎? 2,另外平臺(tái)會(huì)有額外的補(bǔ)貼給商家,按照客戶人數(shù)補(bǔ)貼,比如一人10元,這筆是單獨(dú)轉(zhuǎn)給商家的,這個(gè)是按照什么入賬?是按照主營產(chǎn)品計(jì)入收入還是入其他業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入
抖店業(yè)務(wù),商家條線:訂單總額100-店鋪券10-平臺(tái)服務(wù)費(fèi)2-傭金3-招商服務(wù)費(fèi)4=結(jié)算金額81,其中傭金和招商服務(wù)費(fèi)都是沒有發(fā)票的,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)由發(fā)票;客戶條線:訂單總額100-店鋪券10-平臺(tái)補(bǔ)助0.1-抖音支付補(bǔ)貼0.2-抖音月付營銷補(bǔ)貼0.3=用戶實(shí)付89.4,我們應(yīng)該如何確認(rèn)收入,如何做賬
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個(gè)地方能記數(shù)量
誤將員工入職日期在個(gè)稅系統(tǒng)早填了2個(gè)月,本應(yīng)有個(gè)稅但沒帶出來,調(diào)成正確的后還用更正之前的申報(bào)表嗎
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下。在電子稅務(wù)局,申報(bào)企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報(bào)還是年報(bào),都要先把財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請(qǐng)問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們?cè)撛趺刺幚?/p>
請(qǐng)問老師上傳的上課手稿怎么下載不了?。?/p>
老師,請(qǐng)問新注冊(cè)的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時(shí)間限制是幾號(hào)
收入是記到主營業(yè)務(wù)收入里還是其他業(yè)務(wù)收入
你好,是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入。
平臺(tái)補(bǔ)貼和貨物的都入主營業(yè)務(wù)收入嘛
你好,是的,對(duì)公司都是主營業(yè)務(wù)收入了。