使用加油充值卡(或加油憑證)實(shí)際加油之后,可以憑回籠記錄換開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 參考文件:《成品油零售加油站增值稅征收管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局令第2號(hào))第十二條。 實(shí)際購(gòu)買(mǎi)時(shí),建議提前跟銷(xiāo)售方溝通好開(kāi)票方式,以免影響后期專(zhuān)票的取得。
1、老師,是不是任何充值卡,商場(chǎng)或者加油站的。預(yù)付卡發(fā)票都不可以報(bào)銷(xiāo)? 2、如果報(bào)銷(xiāo)在實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開(kāi)具發(fā)票或者消費(fèi)小票都可以是嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn),學(xué)堂實(shí)操餐飲業(yè)品勝1月份,業(yè)務(wù)39中收到預(yù)存充值卡,飯店給客戶(hù)開(kāi)具不征稅發(fā)票,業(yè)務(wù)43,客戶(hù)實(shí)際消費(fèi)時(shí),再確認(rèn)收入,并繳納增值稅,此時(shí)還需要再開(kāi)發(fā)票嗎?還是在報(bào)稅的硬填啊
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類(lèi)與編碼》中支持16類(lèi)不征稅收入(如預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開(kāi)具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開(kāi)具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開(kāi)了一張加油卡用于公司車(chē)輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒(méi)實(shí)際加油,這種情況中石化開(kāi)票給我只能開(kāi)“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專(zhuān)票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時(shí)候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
請(qǐng)問(wèn),加油預(yù)付充值卡,開(kāi)了不征稅發(fā)票。這張發(fā)票是否可以作為稅前扣除?(問(wèn)過(guò)稅務(wù)和加油站,都是回復(fù)了實(shí)際消費(fèi)時(shí)不能再開(kāi)票的。)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)收到的超市預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值,加油站預(yù)存款發(fā)票。顯示不征稅,這種發(fā)票可以直接入賬嗎?還是說(shuō)其實(shí)是后面實(shí)際消費(fèi)了才會(huì)開(kāi)正式發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可有可無(wú)
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車(chē)輛賣(mài)給法人,下個(gè)月法人又把車(chē)租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢(qián),還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
老師,有一家公司給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過(guò)居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤(rùn)沒(méi)有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買(mǎi)回來(lái)26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?