您好, 是沒有收到發(fā)票要暫估,是吧
老師,我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有進(jìn)來,現(xiàn)在到了月末,外賬那邊需要我們給和個(gè)暫估價(jià)入庫,請問這個(gè)暫估價(jià)怎么估算合適
老師,請問我們是商貿(mào)企業(yè),每月要出入庫核算成本,但我不知道不會弄,還有暫估,沖暫估,就是有關(guān)成本這里我不會,請問怎么做成本
我公司是恒華貿(mào)易公司,請問我收到這個(gè)要怎么做賬?
請問之前有購入車輛,現(xiàn)在公司不需要要賣出去,對方需要我們開發(fā)票給他。請問這個(gè)購進(jìn)和賣出去分錄怎么做
老師,請問貿(mào)易公司購入和賣出都是要暫估這個(gè)需要怎么做賬?
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
是的,未收到 發(fā)票,7月也沒開銷售發(fā)票,但是7月已經(jīng)購入和賣出了商品
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款-暫估的金額是含稅金額嗎?賣出商品的暫估是怎樣做賬的
這個(gè)是含稅的金額,賣出商品,按實(shí)際銷售的結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
開發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入:借主營業(yè)務(wù)收入,貸庫存商品,是這樣的嗎
開票確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)