你好!這個計入招待費了
老師,你好 ,我公司為其他公司提供工程技術(shù)咨詢服務,別的公司開給我們的發(fā)票工程技術(shù)咨詢費,我做賬計入的是成本費用,這個發(fā)票還需要填寫報銷單嗎?還是老板直接簽字就可以?
您好老師!我們公司找的培訓咨詢老師的機票費和住宿費、還有招待老師的餐費計入什么科目?
老師,我們是個做咨詢服務和抖音賬號代運營的公司,想問下比如咨詢服務我們簽了合同后又外包出去,外包公司人員發(fā)生的差旅費或者一些費用應該怎么做賬?計入相應的主營成本-咨詢服務還是計入期間費用?
老師,我們是個做咨詢服務和抖音賬號代運營的公司,想問下比如咨詢服務我們簽了合同后又外包出去,外包公司人員發(fā)生的差旅費或者一些費用應該怎么做賬?計入相應的主營成本-咨詢服務還是計入期間費用?
老師 你說對方是財務咨詢公司 他們給我們公司開的是”服務費“這樣我記賬怎么記呢?
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務,現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報所得稅年報的時候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了
老師,把招待費打款給客戶的員工如何備注?報銷還是補貼
如果補貼會涉及代扣個稅,備注報銷可不可以
你好!這個當報銷了
不是我們公司的員工也是可以報銷嗎
你好!可以,但是很難稅前扣除