你好,原因?是對方開了負數(shù)發(fā)票嗎?
老師,納稅評估,補交去年的增值稅及附稅還有企業(yè)所得稅,還有滯納金,這個分錄怎么寫,小企業(yè)會計準則
老師!21年有筆福利費認證抵扣了,22年做了進項稅額轉(zhuǎn)出并補繳了增值稅、附加稅,無滯納金,小企業(yè)會計準則下完整的會計分錄
我們公司是一般納稅人,由于稅務稽查,要求把2022年的進項稅轉(zhuǎn)出,補交增值稅及其附加稅和滯納金,今年的分錄怎么寫?(小企業(yè)會計準則)
小企業(yè)會計準則,以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳增值稅,城建稅,教育費附加分錄怎么做
郭老師,去年的進項稅額要轉(zhuǎn)出,有所得稅,附加稅,滯納金怎么做賬
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
我們進貨方的問題,稅務要轉(zhuǎn)出
也就是實際有業(yè)務,只不過是他的發(fā)票不合格,也沒有紅沖是嗎? 借,利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費應交增者是進項轉(zhuǎn)出 借,應交稅費,應交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。 貸,應交稅費查補稅款 借應交稅費查補稅款,貸,銀行存款。 借,利潤分配,未分配利潤 貸應交稅費,企業(yè)所得稅附加稅, 借應交稅費,貸,銀行存款。 借,營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
老師第二筆看不懂,我的進項額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未分配利潤了,為什么還要一個借進項稅額轉(zhuǎn)出
為了進項轉(zhuǎn)出沒有余額
一個是在借方,一個是在貸方。
第四筆,借利潤分配,貸應交稅費,企業(yè)所得稅附加稅,這個是所得稅和附加稅都要嗎,還是只有附加稅
所得稅和附加稅都做利潤分配。未分配利潤。