同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
我們2019年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,交了增值稅,增值稅滯納金,城建稅,城建稅滯納金,教育費(fèi)附加,地方教育附加,現(xiàn)在要求改2019年年報,怎么改?
公司補(bǔ)了剛剛2016年的問題發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,教育費(fèi)附加,所得稅,滯納金,這些完整的一套要怎么做分錄
老師,公司2019抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,2022年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還交了轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)的稅金及附加和滯納金,這種怎么做賬
老師好,想請問一下以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)覺的增值稅、附加稅及滯納金怎么做分錄
去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在今年的7月份申報,有交增值稅和附加稅,還有滯納金, 會計分錄怎么做,完整的
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借利潤分配未分配利潤 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 滯納金 借利潤分配未分配利潤 貸銀行存款
所得稅是按哪個數(shù)交,交幾個點(diǎn)嗎
同學(xué)你好 你們是小微企業(yè)嗎
是的老師
那這個是百分之五的