這種情況下不需要繳納個(gè)人所得稅。 根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅管理辦法(試行)》,個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán),以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,按“財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得”繳納個(gè)人所得稅。應(yīng)納稅所得額=財(cái)產(chǎn)收入-財(cái)產(chǎn)原值-合理費(fèi)用。 在你描述的情況中,公司資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)為負(fù)數(shù),實(shí)收資本為0,且股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入為0,應(yīng)納稅所得額為0,所以無需繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅。
注冊(cè)資本200萬,實(shí)繳13萬,股權(quán)占比100%,目前想轉(zhuǎn)讓股權(quán)60%給兩個(gè)人,公司凈資產(chǎn)和未分配利潤(rùn)都為負(fù)數(shù)。如果0元轉(zhuǎn)讓,那個(gè)稅申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得收入為0的話,財(cái)產(chǎn)原值13萬,這要怎么交個(gè)稅,符合稅收規(guī)定嗎?
老師,你好,我們公司有個(gè)股東要把70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人,目前報(bào)表實(shí)收資本0.未分配負(fù)15,所有者權(quán)益32萬,想問下轉(zhuǎn)讓這70%股權(quán),我轉(zhuǎn)讓合同金額寫多少風(fēng)險(xiǎn)小,交稅少呢,交多少
您好老師!公司由A和B兩個(gè)股東共同出資成立公司,A持股51%、B49%,法定代表書為C,目前公司資產(chǎn)負(fù)債表上:實(shí)收資本480萬,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-17.5萬,所有者權(quán)益462.5萬;B股東想把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C,請(qǐng)問B、C股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅嗎
老師:您好!一家設(shè)計(jì)公司,之前沒有收入,股東實(shí)繳了部分投資款,現(xiàn)在有部分股東看公司效益不好,想退股,把股份轉(zhuǎn)讓給公司法人。請(qǐng)問老師,如果資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),但所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)為正數(shù),轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓股權(quán)會(huì)涉及到繳納個(gè)稅嗎?
老師 我們公司一個(gè)股東離職了 他的股權(quán)換成了別人 轉(zhuǎn)讓收入為0 資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益期末數(shù)為負(fù)數(shù) 實(shí)收資本為0 請(qǐng)問申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候 需要交個(gè)稅嗎
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
只按大興稅務(wù)的流程做一個(gè)申報(bào)就行 不用交稅是吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的