您好,這個的話兩種類型企業(yè)都是點這個的,這個沒錯
請問老師,我司是新辦外貿(mào)企業(yè)。主管稅務(wù)機關(guān)這里已經(jīng)備案出口退(免)稅備案,為什么登錄不進去下圖的網(wǎng)頁,而且顯示說我司是非出口企業(yè)呢?
老師,您好!已有出口,本公司是生產(chǎn)型企業(yè),代理機構(gòu)備案出口退稅備案成外貿(mào)型退稅了?,F(xiàn)在不能退稅,要如何處理呢?
老師,我企業(yè)剛做出口,我在生產(chǎn)型出口退稅申報系統(tǒng)操作在上傳國稅,我這個在國稅出口退稅備案,備案點在線申報還是離線申報呢?
是外資企業(yè),又是外貿(mào)公司。出口退稅備案該選哪個
你好,老師我們公司是生產(chǎn)企業(yè),出口退稅能備案外貿(mào)出口嗎?還是只能是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅?選擇外貿(mào)出口和生產(chǎn)出口,是我們企業(yè)自己自由選擇還是稅務(wù)局根據(jù)我們企業(yè)資料來定的?老師選擇哪個對我們公司退稅有利?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
備案里面 海關(guān)企業(yè)代碼是不是就是填 企業(yè)的稅號?
對的,這個就是企業(yè)的稅號的
老師 還要麻煩您費眼看一下 這1.2.3.4.5這幾項怎么填?都是必填還是說不填也行?
這個的話是不寫也是可以的,不是必須要寫的
因為公司剛成立 畢竟還沒有業(yè)務(wù)呢 出口退稅備案下面很多上傳的資料:船舶運輸經(jīng)營許可證這些都是必須上傳的嗎?
那些的話是不需要的,沒有業(yè)務(wù)
老師:那個出口退稅備案表上面的經(jīng)辦人是必須填辦稅人姓名?還是說填寫法人的就可以?
這個的話法人就可以的
謝謝老師
不客氣的,祝您開心