你好,做調(diào)整分錄,首先沖銷當(dāng)時(shí)的憑證,然后按正確的入賬,并且計(jì)提攤銷
老師,20年12月,將一筆應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目的,計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,21年也一直沒(méi)有攤銷,想在年底調(diào)整過(guò)來(lái),該怎么調(diào)整?
老師,20年12月,將一筆應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目的,計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,21年也一直沒(méi)有攤銷,想在年底調(diào)整過(guò)來(lái),該怎么調(diào)整?
我們2022年1月支付的2021年的水電費(fèi),2022年計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那么2023年申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),是不是要將2021年的水電調(diào)增應(yīng)納稅所得額?還是不需要調(diào)整,因?yàn)槲覀?022年10月份以后才需要攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用進(jìn)管理費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)老師
老師,我二月份應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計(jì)入了長(zhǎng)期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來(lái)二季度報(bào)表呢,報(bào)表是盈利的,實(shí)際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?
老師,我二月份應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計(jì)入了長(zhǎng)期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來(lái)二季度報(bào)表呢,報(bào)表是盈利的,實(shí)際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個(gè)調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長(zhǎng)期待攤沖紅,然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個(gè)調(diào)整的憑證:借:長(zhǎng)期待攤貸:管理費(fèi)用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問(wèn)一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫(kù)用其他出庫(kù),成品入庫(kù)用其他入庫(kù),那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊(cè)資本是200萬(wàn),甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊(cè)資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個(gè)新股東的24%對(duì)應(yīng)的48萬(wàn)是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對(duì)公支付寶向淘寶平臺(tái)充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開(kāi)不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開(kāi)戶,但是目前增員遇到了問(wèn)題,我想問(wèn)一下,社保在幾號(hào)交上費(fèi)就可以了?沒(méi)有像報(bào)稅15號(hào)的日期限制吧?還有一個(gè)問(wèn)題,我在做醫(yī)保增員的時(shí)候,填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng),我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒(méi)有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊,是不是在做登記的時(shí)候出問(wèn)題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎?交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說(shuō)這個(gè)是自動(dòng)生成的。
老師可以講一下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的防控嗎?謝謝老
老師,一般納稅人開(kāi)的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個(gè)月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,對(duì)方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
企業(yè)有一個(gè)總公司旗下兩個(gè)分公司都是獨(dú)立核算,一號(hào)分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?
按照當(dāng)時(shí)的憑證做一樣的相反分錄就行嗎?
是的,就是這樣操作了
我們財(cái)務(wù)軟件有待攤費(fèi)用模塊,錄入原始待攤金額后,以后每期可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)攤銷金額,跟固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)一樣 請(qǐng)問(wèn),這種情況,我調(diào)整完后,要怎么處理呢?
就是如果7月入長(zhǎng)攤會(huì)少了6月的那個(gè)攤銷是嗎?
我感覺(jué)我想問(wèn)的是軟件操作的問(wèn)題
是的,你看看軟件可以調(diào)整不,不可以的話你就7月差額入長(zhǎng)攤,比如100000萬(wàn),每月攤銷2000.你就長(zhǎng)攤?cè)?00000-2000=98000入,這樣后邊就不會(huì)有差異