你好,做調整分錄,首先沖銷當時的憑證,然后按正確的入賬,并且計提攤銷
老師,20年12月,將一筆應該計入管理費用科目的,計入到了長期待攤費用,21年也一直沒有攤銷,想在年底調整過來,該怎么調整?
老師,20年12月,將一筆應該計入管理費用科目的,計入到了長期待攤費用,21年也一直沒有攤銷,想在年底調整過來,該怎么調整?
我們2022年1月支付的2021年的水電費,2022年計入了長期待攤費用,那么2023年申報企業(yè)所得稅時,是不是要將2021年的水電調增應納稅所得額?還是不需要調整,因為我們2022年10月份以后才需要攤銷長期待攤費用進管理費用。請問老師
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?
老師,我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用,我四月份兒在借方記管理費用沖紅了,借方也計入了長期待攤,這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢,報表是盈利的,實際上應該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費用藍數這樣六月份兒呢,我重新再做一個調整的憑證:借:長期待攤貸:管理費用,這樣呢,在結轉損益的時候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,公司要開銀行賬戶,需要向銀行提交印鑒卡片,需要提交哪幾個章的印鑒卡片?
請問老師,外貿出口企業(yè),是按照形式發(fā)票的日期確認收入還是按照出口報關單的出口日期來確認收入
支付給外單位個人勞務費怎么記賬?是記入成本的
道路通行電子發(fā)票進項稅額抵扣,一般怎么處理?這幾年積累了好多下來都沒有抵扣,金額較小,怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人補繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
老師您好公司為個體戶,裝潢牌匾給用戶制作牌匾的一個個體戶,25年1月初銷售收入達到78,300元它的成本如果有人員干活,這個人員如果是付工資。做工資表,給這個人員按工資申報個稅是嗎 如果是干活就得是按勞務報酬。這個人員就得給我們開勞務報酬的發(fā)票,是不是
老師請問比如25年沒有收到發(fā)票材料收到了,暫估成本入賬了,26年3月收到發(fā)票需要怎么做呢
老師好,請問待認證進項稅額可以過幾個月再認證抵扣嗎
公司注冊資金300萬,工商登記也是300萬,現在投資公司要再投資1500萬,我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報銷制度應該是由財務部門出具嗎?一般對于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報銷,打車有票都無法報銷,這個合理嗎?
按照當時的憑證做一樣的相反分錄就行嗎?
是的,就是這樣操作了
我們財務軟件有待攤費用模塊,錄入原始待攤金額后,以后每期可以自動結轉攤銷金額,跟固定資產無形資產一樣 請問,這種情況,我調整完后,要怎么處理呢?
就是如果7月入長攤會少了6月的那個攤銷是嗎?
我感覺我想問的是軟件操作的問題
是的,你看看軟件可以調整不,不可以的話你就7月差額入長攤,比如100000萬,每月攤銷2000.你就長攤入100000-2000=98000入,這樣后邊就不會有差異