你是不想盈利嗎?但是事實(shí)上就是多算費(fèi)用了啊
老師,請(qǐng)問實(shí)際工作中,之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了,往后月份發(fā)現(xiàn)不對(duì),又直接做了一筆分錄,貸記了管理費(fèi)用, 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),憑證沒有問題,但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒有減掉剛剛貸方的數(shù),而本年利潤數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了,這該怎么辦,怎么填利潤表?
老師,我二月份應(yīng)計(jì)入長期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計(jì)入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報(bào)表呢,報(bào)表是盈利的,實(shí)際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?
老師,我二月份應(yīng)計(jì)入長期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計(jì)入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報(bào)表呢,報(bào)表是盈利的,實(shí)際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個(gè)調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個(gè)調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費(fèi)用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
老師,我二月份應(yīng)計(jì)入長期待攤卻計(jì)入管理費(fèi)用,我四月份兒在借方記管理費(fèi)用沖紅了,借方也計(jì)入了長期待攤,這樣一結(jié)轉(zhuǎn)損益我打出來二季度報(bào)表呢,報(bào)表是盈利的,實(shí)際上應(yīng)該是虧損的,那么我在六月份我再怎么調(diào)整,我四月份兒的憑證?老師,我能不能把四月份兒做的那個(gè)調(diào)整的憑證,都沖了,就是借長期待攤沖紅,然后借管理費(fèi)用藍(lán)數(shù)這樣六月份兒呢,我重新再做一個(gè)調(diào)整的憑證:借:長期待攤貸:管理費(fèi)用,這樣呢,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就是虧損的啦,這樣可以嗎。
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開過來。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在如何開通呢?