同學(xué)您好 可以做調(diào)整分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用
老師,去年有筆費(fèi)用應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用,卻記到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,今年一直也沒攤銷,該怎么處理?
老師,我去年12月份將應(yīng)該記到管理費(fèi)用科目,卻記到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,今年一直也沒有攤銷,現(xiàn)在該怎么改正呢
老師,我去年12月份將應(yīng)該記到管理費(fèi)用科目,卻記到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,今年一直也沒有攤銷,現(xiàn)在該怎么改正呢
老師,20年12月,將一筆應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目的,計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,21年也一直沒有攤銷,想在年底調(diào)整過來,該怎么調(diào)整?
老師,20年12月,將一筆應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用科目的,計(jì)入到了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,21年也一直沒有攤銷,想在年底調(diào)整過來,該怎么調(diào)整?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
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2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
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賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請(qǐng)問,請(qǐng)問知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
就這樣直接調(diào)就行,不用以前年度損益調(diào)整
如果金額不是很大不具有重要性水平,直接填在21年就可以,如果審計(jì)或者管理層覺得金額太大影響了那就要填以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目在實(shí)操中用的很慎重。
好的,這樣的話20年的報(bào)表也沒影響
是的,否則還要去更正20年報(bào)表和申報(bào)。
老師,那直接調(diào)就可以了
嗯嗯,可以的呢,同學(xué)。
好的!謝謝老師
不用謝呢,舉手之勞。