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專票做賬做進(jìn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。月末如何結(jié)轉(zhuǎn)。分錄怎么寫(xiě)

2024-07-26 12:58
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-26 12:59

你好,沒(méi)有認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好,沒(méi)有認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-07-26
是本月的進(jìn)票未勾選的話,計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-02
你好!原分錄紅字沖回來(lái)就可以的按第二張截圖
2021-01-26
你好借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅
2024-01-11
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行 借銷售費(fèi)用、招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2024-03-04
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