你好,同學(xué),員工報銷時會在報銷單上標(biāo)明是核銷借款還是需要電匯付款,這樣就可以區(qū)分是否需要付款了。
我是行政單位工作人員2013年我出差回來報發(fā)票沖扺出差借款25000元,出納要求開現(xiàn)金支票去銀行取現(xiàn)金來還,我便拿支票取了現(xiàn)金還給了出納,但未退還借條,今年單位才通知我說我借款還沒有還,我無語了,現(xiàn)在不在該怎么辦,請老師指點下,報銷單子上是實報2.6萬,借2.5萬,我當(dāng)時對出納說沖抵借款,后補我一千就可以了,但他要2.6萬支票去銀行取現(xiàn)金來還2.5萬,取錢還了后他沒上帳
你好老師,我想問下員工有借備用金,后續(xù)拿發(fā)票報銷,但是借備用金的事情只有會計知道,后續(xù)拿報銷單報銷出納怎么能知道他之前借過款呢?
你好老師,我想問下員工有借備用金,后續(xù)拿發(fā)票報銷,但是借備用金的事情只有會計知道,后續(xù)拿報銷單報銷出納怎么能知道他之前借過款呢?
你好,我想問下有一張銀行回單是公戶轉(zhuǎn)賬給公司法人5000元,備注差旅費,這張回單你是怎么做賬的,是要涉及到其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付的吧?這張回單會計分錄應(yīng)該是什么?是不是如果直接拿票報銷就是借管理費用貸銀行存款,如果先借后報銷,就是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,借管理費用,貸其他應(yīng)收款,主要是我也不清楚有沒有借款,還是直接報銷,那會計分錄該寫什么?
尊敬的老師您好,每個月公司都會收到幾百元的汽油發(fā)票,是員工先墊付的,公司要幾個月累計才給他報銷一次,那我們拿到發(fā)票的當(dāng)月入賬的話,只能借:管理費用-汽油費 貸:其他應(yīng)付款-某某員工 發(fā)票下面還需要附件一個報銷單嗎,因為雖然當(dāng)月沒報銷但是不附件報銷的話就不知道是哪個員工代墊的
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)