在公司稅號(hào)變更之前,用舊稅號(hào)開具的發(fā)票通常是可以入賬報(bào)銷的。 對于增值稅普通發(fā)票,只要發(fā)票內(nèi)容真實(shí)完整,符合報(bào)銷規(guī)定,即使稅號(hào)是變更前的,也可以作為報(bào)銷憑證。對于增值稅專用發(fā)票,在稅號(hào)變更前已開具的,購買方應(yīng)在國稅系統(tǒng)變更到新稅號(hào)前進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證通過后可以正常抵扣。如果在稅號(hào)變更后才收到舊稅號(hào)的專用發(fā)票,可能無法正常認(rèn)證抵扣,一般需要將發(fā)票退回原單位,由其根據(jù)新稅號(hào)重新開具。
公司名稱改變了,稅號(hào)沒變,之前的發(fā)票開未變更的公司名稱,請問可以報(bào)銷嗎
老師你好!供運(yùn)商變更了公司名稱,稅號(hào)沒有變化,我對公付了變更以前的名稱的賬號(hào),現(xiàn)在發(fā)票進(jìn)來是變更以后的名稱,我可以用這張票做帳嗎?
老師,請問我11月1號(hào)開具的增值稅專用發(fā)票,可不可以在11月報(bào)賬之前勾選,做賬在10月份
老師.公司變更名稱了,但是開的發(fā)票還是以前公司名稱,稅號(hào)沒變,可以試用嗎
老師,公司給員工購買雇主責(zé)任險(xiǎn)和食品安全責(zé)任險(xiǎn),入賬是計(jì)入哪個(gè)科目?
董孝順彬老師您好,接上一個(gè)問答,我說的是事業(yè)單位呢謝謝了
自然人電子稅務(wù)局怎么加個(gè)人的社保醫(yī)保數(shù)據(jù)進(jìn)去?如圖所示
員工可以給公司開發(fā)票嗎
滴滴,同學(xué),上午好!今日小題來咯~[太陽][單選題]甲公司2024年12月初“主營業(yè)務(wù)收入”科目累計(jì)發(fā)生額為900萬元,銷售原材料確認(rèn)的其他業(yè)務(wù)收入為200萬元,其他業(yè)務(wù)成本為150萬元,不考慮其他因素,甲公司2024年度利潤表中“營業(yè)收入"項(xiàng)目填列的金額為()萬元。A、1100B、950C、900D、1250
內(nèi)賬都是用表格,還是用記賬軟件記(只不過比外賬更全)?
老師,固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊和本年累計(jì)折舊要自己算出來填上去嗎
老師事業(yè)單位預(yù)算決算什么區(qū)別,大概說下都做什么呢,算收入支出結(jié)余,明天去面試外派的。事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理跟企業(yè)是不是一樣邏輯呢
預(yù)付賬款,預(yù)收賬款增加,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)金額會(huì)變大嗎
小微企業(yè)取得政策性搬遷收益使得企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過300萬,還可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠不?
如果稅號(hào)變更是在去年,那么現(xiàn)在收到去年的發(fā)票,跨年了呢,就不能用了是吧?
同學(xué)你好 對的 是這樣