你好,銀行承兌是你們自己開出去的嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款或者庫存商品帶應(yīng)付票據(jù)。如果是你收到別人的話,這個(gè)應(yīng)付票據(jù)改成應(yīng)收票據(jù)。
公司發(fā)生了一筆售后費(fèi)用,這個(gè)售后的費(fèi)用不應(yīng)該由我司承擔(dān),而是工廠的責(zé)任,我們給客戶維修了,花了100元,然后廠家把這個(gè)款轉(zhuǎn)來了,轉(zhuǎn)了200元,多轉(zhuǎn)了100元,問老師如何做分錄?
老師,我們是一般納稅人,從基本戶轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)到一般戶,在由一般戶開具銀行承兌匯票,這個(gè)過程的會(huì)計(jì)分錄怎么做,還有又從一般戶轉(zhuǎn)到另外一個(gè)承兌匯票保證金的帳戶.這又該怎么做分錄
企業(yè)在改擴(kuò)期間,公司設(shè)了兩套帳,其中一套賬為工程專款專用賬戶,一套為基本戶賬套,這兩套賬戶都分別記賬,那么問題公司職工工資社保啥的都從工程戶中支出,每月把此筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給基本戶,然后從基本戶發(fā)放工資、繳納社保等費(fèi)用,這種情況工程戶會(huì)計(jì)是記:借在建工程-工資社保等貸銀行存款-某銀行;基本戶會(huì)計(jì)記:借銀行存款-某銀行基本戶貸其他應(yīng)付款-某某公司名稱工程賬戶,這樣做賬務(wù)處理準(zhǔn)確嗎?
老師,你好,我們公司是開充電樁充電站的小規(guī)模納稅人,充電業(yè)務(wù)是掛在平臺(tái)上收款,汽車充電先由平臺(tái)代收,然后在一起轉(zhuǎn)給我們公司,可是發(fā)票是我們公司直接開給客戶的,但款又是從平臺(tái)合計(jì)后一次性打到基本戶的,打過來的款,小部分開了發(fā)票,大部分是沒開發(fā)票的,這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?還有我們支付電費(fèi)給供電局,如何做分錄。
銀行承匯票我背書轉(zhuǎn)讓給別的公司了,我該如何做會(huì)計(jì)分錄?我從一般戶轉(zhuǎn)43000給基本戶,后來又從基本戶轉(zhuǎn)了40000給代發(fā)工資的帳戶上發(fā)工資,這個(gè)我該如何做帳 ,和做會(huì)計(jì)分錄。
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
一般戶轉(zhuǎn)給基本戶,借銀行存款基本戶,貸銀行存款一般戶, 發(fā)工資,借銀行存款代發(fā)工資戶,貸銀行存款基本戶。
我開出去的
銀行,那就是應(yīng)付票據(jù)。