你好!維修是13%,是看實(shí)際給對方做什么事,第一個(gè)只提供人員和技術(shù) 9%提供材料和安裝 13%是做維修
老師,我們是消防維保公司,日常業(yè)務(wù)一般就是建筑消防維保、消防檢測、消防技術(shù)服務(wù)和消防維修服務(wù),現(xiàn)在客戶要求我們的維修服務(wù)在開發(fā)票時(shí)將需要維修更換的明細(xì)列出來,如圖所示,大概有十項(xiàng)內(nèi)容,我可以開具發(fā)票清單是嗎?我們公司的增值稅是6%,這種列出明細(xì)清單的發(fā)票開具6%會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時(shí)負(fù)責(zé)該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時(shí),有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請問這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢?謝謝
工程合同內(nèi)規(guī)定按照一般稅率9%計(jì)稅,合同內(nèi)容包括人工和輔材,主材全部甲供。請問這種情況下我司開票是否可以不區(qū)分材料和人工,全部開為建筑服務(wù)9%的發(fā)票?
請教一下問題 ,跨市銷售設(shè)備及安裝,但開發(fā)票是設(shè)備開了13稅率,而安裝開了發(fā)票9%,這種需在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅,是怎樣計(jì)算預(yù)繳的,以上是合同的內(nèi)容,第一欄我開了13%的銷售發(fā)票,第二和第三欄開了安裝9%的建筑服務(wù)發(fā)票,是這樣開嗎,這個(gè)合同是跨市經(jīng)營的
老師,請教一個(gè)問題:我們正在和甲方談一個(gè)合同,合同中涉及工程費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)和設(shè)備供貨。如果在合同中已約定清楚上述三部分每項(xiàng)金額,在發(fā)票開具時(shí),我們是不是就可以三個(gè)不同稅點(diǎn)的發(fā)票了。 也就是說是不是可以同時(shí)開具6%、9%、13%三種稅點(diǎn)的發(fā)票
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計(jì)科目把賬調(diào)過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對嗎?因?yàn)槲矣X得他是男的,還是走路過程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉(zhuǎn)賬,對方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報(bào)個(gè)稅能到打收入證明嗎
老師,這個(gè)例題在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么是用1500-60呀,會計(jì)上扣除了660稅法只允許扣600,會計(jì)上的利潤總額應(yīng)該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當(dāng)期要減60呢,當(dāng)期算利潤的時(shí)候不是多減了60要加回來才對嗎
老師,麻煩請教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,是因?yàn)殇N售折扣發(fā)生在確認(rèn)銷售收入之前,也就是發(fā)生在應(yīng)收賬款確認(rèn)之前,是這樣理解的嗎?
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
1、6%(研發(fā)和技術(shù)服務(wù))---是只提供人員和技術(shù); 2、9%(建筑服務(wù))---提供材料和安裝; 3、13%(勞務(wù))---是做維修。
老師,是這樣子理解嗎
你好!是的。就是這樣理解