同學(xué)你好 服務(wù)的稅率是6% 勞務(wù)的稅率是13%
老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時負(fù)責(zé)該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時,有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請問這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢?謝謝
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機(jī)加后面維修維護(hù)保養(yǎng),這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨(dú)簽合同開票簡易計(jì)稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機(jī)也是外購進(jìn)來的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護(hù)保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計(jì)稅搭配的,以降低公司整體的稅負(fù),這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
給人民解放軍軍事科學(xué)院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報了,但是我把專項(xiàng)附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是管理費(fèi)用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點(diǎn)專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點(diǎn)專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術(shù),申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還可以填報嗎?
選項(xiàng)AB內(nèi)容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
那我這種情況屬于服務(wù)還是勞務(wù)呢?
同學(xué)你好 這個是屬于勞務(wù)的哦
可以理解為,外省單位購買我司的服務(wù)嗎?給我錢的是外省單位,不是被維修的客戶
同學(xué)你好 可以這么理解的
按這個理解,也能開6%發(fā)票吧?其實(shí)我司的成本就是員工工資
維修的就是13%,不能是服務(wù)6%
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝