您好,個人承擔(dān)的公積金也是這個分錄呀,公司承擔(dān)是這個分錄 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位)
老師 您好 我現(xiàn)在計提10月得工資 公積金 社保 這樣做分錄正確嘛 借:管理費(fèi)用-工資3600 管理費(fèi)用-社保(單位繳納部分)586.11 管理費(fèi)用-公積金(單位繳納部分)180 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3600 應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)586.11 應(yīng)付職工薪酬-公積金 180
1.計提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬/銷售費(fèi)用-銷售人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 單位承擔(dān)社保: 借:管理費(fèi)用-社會保險(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險 借:管理費(fèi)用-住房公積金(單位) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費(fèi)、應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款
老師好,請問我計提發(fā)放工資和社保、公積金的分錄能不能這樣寫啊 計提工資、社保公積金個人部分: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)付款-社保個人部分 -公積金個人部分 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 計提單位部分: 借:管理費(fèi)用-社保單位部分 -公積金單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 -公積金單位部分 實際發(fā)放工資、繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-社保單位部分 其他應(yīng)付款-社保個人部分 應(yīng)付職工薪酬-公積金單位部分 其他應(yīng)付款-公積金個人部分 貸:銀行存款
老師您好,想問下計提工資社保公積金分錄如何寫呢,我這里借:銷售人員工資15000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資15000 那我計提社保跟公積金在哪里呢?
個體核定征收,款可以轉(zhuǎn)私戶嗎
老師請教一下,怎么三張表上看出來老板一共投入了多少錢
老師 對方贈送了兩個貨品 我怎么做賬 借庫存商品然后呢
老師,21年給對方開的專票開多了,現(xiàn)在需要紅沖,我們怎么開紅字專票呢
24年年報和匯算清繳做完了,然后稅務(wù)通知修改23年的利潤,然后就由23年小微企業(yè)調(diào)整成不是小微了,導(dǎo)致24年7-25.6享受的附加減半政策全部要調(diào)整回來,我現(xiàn)在是怎么修改24年的年報呢?返回去做賬嗎?還是在25年6月調(diào)整呢?大概11萬左右
老師,我們一個同事,臺灣的,去年都是按居民申報,然后這個人今年匯算清繳,結(jié)果發(fā)現(xiàn)顯示居住不滿183天,這個要怎么辦啊
老師把車租給公司,怎么開發(fā)票
老師,甲會計兼職6個單位會計(4個工作量大,集團(tuán)40個網(wǎng)銀頓復(fù)核,)甲會計可以向經(jīng)理反映忙不急嗎?
老師股權(quán)變更選哪個不交稅謝謝
老師好,我們股東自愿放棄自己持有股份,原本擔(dān)任公司監(jiān)事一職,工商變更需要哪些手續(xù),我要準(zhǔn)備哪些資料
那就是是說借:管理人員工資 同時也借社保跟公積金 然后再貸應(yīng)付職工薪酬 工資,社保,公積金這樣一一對應(yīng)是么?
老師,我這個快賬已經(jīng)反審核了,可是回來看憑證還是已審核,我如何撤銷審核修改憑證呢?
您好,也不是,個人的五險一金是從工資里扣下的,下面是整套分錄,您參考下 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
不對啊,老師,我計提工資不是14610么,借:銷售費(fèi)用-工資14610 貸,銀行 14610 然后我實際發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬-公積金350 貸銀行350 對吧,那我這個應(yīng)付職工薪酬余數(shù)怎么還有一千多呢,就是公積金跟社保的合計數(shù),這樣不對啊
您好,上面有條信息我們同時發(fā)的,現(xiàn)在才看到,反審核后就可以編輯了,您退出財務(wù)軟件,再進(jìn)去 2.咱的分錄不對哈,一定要過??應(yīng)付職工薪酬,個人社保是從工資里扣下來的,我上面分錄是完整的分錄哦,您參考下