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老師,從外賬接回來的賬套,賬面已經(jīng)好幾年沒有登記銀行存款了,開了票就入了庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在接回來能怎么做讓銀行存款金額能正確了?

2024-07-24 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-24 17:20

你好!交接的時(shí)候沒有做交接表寫明銀行余額差異嗎?需要查賬做更正憑證調(diào)整現(xiàn)金和銀行余額

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快賬用戶8713 追問 2024-07-24 17:23

如果不調(diào)整,這賬還能做下去嗎?這期間好像是換過好多會(huì)計(jì),然后老板也一直沒有給提供銀行流水

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:25

你好!你是專職還是兼職?可以寫差異說明老板簽字明確差額與你無關(guān),你可以做后續(xù)的

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快賬用戶8713 追問 2024-07-24 17:29

老師,那應(yīng)收應(yīng)付也是這個(gè)情況,沒有銀行流水提供掛了,導(dǎo)致賬面也不對,也需要寫差異說明嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-24 17:30

你好!核對余額表有差異的一起寫,領(lǐng)導(dǎo)簽字

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你好!交接的時(shí)候沒有做交接表寫明銀行余額差異嗎?需要查賬做更正憑證調(diào)整現(xiàn)金和銀行余額
2024-07-24
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
2023-06-20
你好!外賬調(diào)賬需要有依據(jù)的,最好能查明原因,特別是虧損
2020-09-23
你好!你原來的分錄寫一下我給你改。
2021-10-06
假設(shè)之前有一筆開票收入 10000 元,本應(yīng)計(jì)入銀行存款,卻錯(cuò)誤計(jì)入了庫存現(xiàn)金,并且后續(xù)從庫存現(xiàn)金中支出了 8000 元用于其他費(fèi)用(這里以管理費(fèi)用為例),那么調(diào)整分錄如下: 沖銷錯(cuò)誤的收入記錄: 借:庫存現(xiàn)金 -10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000 記錄正確的收入: 借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 調(diào)整現(xiàn)金支出的科目: 借:管理費(fèi)用 8000 貸:庫存現(xiàn)金 -8000 借:管理費(fèi)用 8000 貸:銀行存款 8000
2025-04-18
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