你好,全資子公司未分配利潤10w,轉(zhuǎn)給母公司做分配,分錄是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:應(yīng)付股利 借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款??
母公司借了100萬給子公司,現(xiàn)在要將這100萬轉(zhuǎn)為增資。母公司的這100萬要從未分配利潤那里扣減。會計(jì)分錄應(yīng)該要怎么做?借:長期投資100萬貸:其他應(yīng)收款100萬,借:利潤分配-未分配利潤100萬貸:?
母公司用未分配利潤投資子公司 這個(gè)母公司怎么寫分錄,子公司怎么寫分錄
老師,我把要注銷的子公司的未分配利潤全部轉(zhuǎn)給母公司,合并分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,子公司注銷將未分配利潤轉(zhuǎn)入母公司,借未分配利潤貸銀行存款,母公司借:銀行存款貸投資收益,這樣做分錄對嗎
全資子公司未分配利潤10w,轉(zhuǎn)給母公司做分配,分錄怎么寫
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
應(yīng)付股利是在應(yīng)付利潤下嗎?還是哪個(gè)科目
你好,應(yīng)付股利是單獨(dú)的科目,而不是應(yīng)付利潤下面的明細(xì)科目,沒有這個(gè)你可以用? 應(yīng)付利潤? 科目核算?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
賬上分配給總公司了稅務(wù)上還需要做什么申報(bào)嗎
你好,是對方母公司申報(bào),你們子公司不需要管?