你好,是沒(méi)填專項(xiàng)附加信息,就做申報(bào)了嗎??
老師 個(gè)人在填寫個(gè)稅附加信息的時(shí)候選擇申報(bào)方式是扣繳義務(wù)人申報(bào)還是綜合年度申報(bào)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)稅怎么申報(bào),接著前面會(huì)計(jì)的,人員信息都沒(méi)變,我是直接填寫報(bào)表嘛,還有個(gè)稅匯算清繳在哪搞的
填寫專項(xiàng)扣除,一定要在申報(bào)2021年12月份工資前填好嗎?這個(gè)個(gè)稅是不管你什么時(shí)候填,都是要先預(yù)繳,等第二年匯算清繳時(shí)再根據(jù)專項(xiàng)扣除信息多還少補(bǔ)嗎?
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅預(yù)繳表是每個(gè)季度都需要申報(bào)填寫?還是第二年匯算清繳前再做,做完直接匯算清繳呢?
老師,請(qǐng)問(wèn):匯算清繳的年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表是要先填什么附表嗎,還是直接填?
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒(méi)有開過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問(wèn)下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說(shuō)未發(fā)出,,a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說(shuō)他剛開始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
還沒(méi)申報(bào)
你好,那就直接填寫專項(xiàng)附加信息,然后進(jìn)行申報(bào)就是了?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??