你好,普通發(fā)票的不需要交增值稅的,不用填寫減免表。
小規(guī)模納稅人 季度沒有滿30萬的 要填寫增值稅減免稅申報表嗎
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,減按1%征收,2%的部分在申報表減免稅申報表還要不要再填寫
老師,小規(guī)模季度30萬以內(nèi)免征增值稅,銷售額不超過30萬的話,申報增值稅的時候,增值稅減免申報明細表需要填嗎
老師您好,增值稅小規(guī)模納稅人季度銷售不超30萬,開票1%,申報增值稅時候減免的是3%的增值稅,填寫減免明細表2%不能通過,只能保存申報減免3%的,對嗎
老師,小規(guī)模納稅人,季度沒超過30萬,開的都是1%的普票,報稅時增值稅減免稅申報明細表需要填寫嗎?
匯算清繳營業(yè)收入比增值稅申報表多怎么辦,多的這部分主要是營業(yè)外收入
老師,以前電子稅務系統(tǒng)里沒有提示報殘保金,現(xiàn)在又在喊報23年的,這是怎么回事
老師,工商營業(yè)執(zhí)照做年報原來聯(lián)絡員的手機號不記得了在信息公示系統(tǒng)網(wǎng)上能變更嗎?
新開公司會計怎么著手工作
因為銷售方欠繳稅款,購買方取得的發(fā)票成了取得異常增值稅抵扣稅憑證,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做呢?
員工租車給公司 1000一個月租金 要交多少稅 需要員工去開票 還要申報財產(chǎn)租賃所得?
老師你好,注冊資本30萬,注冊資本已繳足,那增加多一個股東占公司的1%,那他要交這個注冊資本的稅收嗎
請問,銷售不動產(chǎn)的稅率是多少?一般納稅人和小規(guī)模分別是多少?
本單位是一家學校的二級單位,現(xiàn)有名醫(yī)生帶團隊在本單位坐診,僅醫(yī)生本人有處方權可進行坐診,但該醫(yī)生為針灸推拿醫(yī)生,有部分治療是團隊中成員進行的,現(xiàn)核算醫(yī)生績效,醫(yī)生提出他本人績效應進行分配,雖收入均為他本人開方所致,但實際部分治療由團隊成員進行,要求績效分配要分配給其團隊成員?,F(xiàn)因僅醫(yī)生有處方權為門診部提供的收入、門診量開方、掛號費等費用均歸屬該醫(yī)生,現(xiàn)按醫(yī)生的上述工作量進行核算績效,并發(fā)放給醫(yī)生本人,請問應如何合規(guī)地分配給團隊成員。
老師,假如是在月底租的房屋,那這個攤銷在什么時候開攤銷
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就按照1%的收入額填報就行是嗎?但是增值稅申報表里面帶出來的稅額是3%的,這不就不一致了嗎?
對的是的,減免的稅額是按照3%的不一致忽略。
那其中一個季度需要申報納稅的時候,減免稅申報表里的減免額是收入額*2%算出來的是嗎?那期初數(shù)填0?
對的是的,期初都是0。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。