預(yù)繳也可以抵扣 根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局的咨詢(xún)選編,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)發(fā)生的公益捐贈(zèng)支出,其個(gè)人投資者應(yīng)當(dāng)按照捐贈(zèng)年度合伙企業(yè)的分配比例(個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分配比例為百分之百),計(jì)算歸屬于每一個(gè)人投資者的公益捐贈(zèng)支出。個(gè)人投資者應(yīng)將其歸屬的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)公益捐贈(zèng)支出和本人需要在經(jīng)營(yíng)所得扣除的其他公益捐贈(zèng)支出合并,在其經(jīng)營(yíng)所得中扣除。此外,個(gè)人在經(jīng)營(yíng)所得中扣除公益捐贈(zèng)支出的,可以選擇在預(yù)繳稅款時(shí)扣除,也可以選擇在匯算清繳時(shí)扣除

居民個(gè)人發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,如果在預(yù)扣預(yù)繳時(shí)選擇從工資,薪金中扣除的話(huà),扣除不完的部分可以結(jié)轉(zhuǎn)到年終匯算清繳時(shí)扣除,但扣限不得超過(guò)綜合所得額的30% ,老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解對(duì)嗎?
4個(gè)個(gè)稅中關(guān)于公益捐贈(zèng)扣除問(wèn)題,請(qǐng)老師分別解答,謝謝。 1、公益捐贈(zèng)支出,既有分項(xiàng)所得又有綜合所得,分項(xiàng)所得扣除不完的捐贈(zèng)支出可以繼續(xù)在綜合所得中扣除? 2、既有分項(xiàng)所得又有經(jīng)營(yíng)所得,分項(xiàng)所得扣除不完的捐贈(zèng)支出可以在經(jīng)營(yíng)所得中繼續(xù)扣除嗎? 3、在一項(xiàng)分項(xiàng)所得中扣除不完的捐贈(zèng)支出不可以再在其他分項(xiàng)所得中扣除? 4、既有經(jīng)營(yíng)所得又有綜合所得的,捐贈(zèng)支出可以選擇在經(jīng)營(yíng)所得扣除或是在綜合所得中扣除,扣除不完的再在另外一邊扣除?
老師,你好!個(gè)稅匯算清繳綜合所得(工資薪金是有限公司付得)和經(jīng)營(yíng)所得(自然人合伙企業(yè)產(chǎn)生得),生計(jì)費(fèi)和3項(xiàng)扣除我是不是可以選擇經(jīng)營(yíng)所得那扣除,
老師,你好!想問(wèn)一下,自然人有多處經(jīng)營(yíng)所得,其中一家匯算交稅了,但如果把每月的生計(jì)費(fèi)5000元,(工資薪金就選擇不扣除)60000/年放在經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)C表中扣除(稅率30%),經(jīng)營(yíng)所得最后退稅6000元,這樣可以嗎?
老師第三題,為何e是對(duì)的?意思公益性捐贈(zèng)的話(huà),綜合所得的都只能匯算時(shí)扣除捐贈(zèng)?而分類(lèi)和經(jīng)營(yíng)的話(huà)匯算時(shí)可扣,而預(yù)扣也可以?而綜合所得的中勞務(wù)報(bào)酬只能匯算時(shí)扣,還是綜合中其他工資所得稿酬所得和特許權(quán)所得也是只能匯算扣還是這三個(gè)所得也可以預(yù)扣時(shí)扣除?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話(huà),我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?


預(yù)繳在這里面抵扣填寫(xiě)