可以的,可以這么做的。
老師您好→下面這道題中8500-5000,這個5000是什么呢?這里不懂,麻煩老師幫看下,謝謝老師辛苦了(≧?≦)/! 武某是一家上市公司的員工,2019年12月份取得工資薪金所得8500元,其從中拿出2000元通過非營利的社會團體捐贈給嚴重遭受自然災害的家鄉(xiāng),則武某當月計算個人所得稅的應納稅所得額為()元。 A、73.5 B、1050 C、3500 D、2450 【答案】:D 【解析】:個人將其所得對教育、扶貧、濟困等公益慈善事業(yè)進行捐贈,捐贈額未超過納稅人申報的應納稅所得額的30%的部分,可以從其應納稅所得額中扣除。捐贈限額=(8500-5000)×30%=1050(元);小于實際捐贈額2000元,所以稅前可以扣除的捐贈額為1050元。 則武某當月計算個人所得稅的應納稅所得額=8500-5000-1050=2450(元)。
1、單選李女士是一家公司雇員,2019年12月取得當月工資9500元,取得年終獎48000元,無其它收入。1-11月累計工資、薪金所得應納稅所得額為110000元,累計已預扣預繳個人所得稅8480元。假設不考慮基本減除費用外的其他扣除項目,下列選項中對其次月申報期應納稅額計算錯誤的闡述錯誤的是()。A)李女士可以選擇是否將其年終獎并入綜合所得計稅B)如果選擇不并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為4590元C)如果選擇并入綜合所得計稅,次月申報期應納稅額為7100元D)李女士可以在匯算清繳期申請退稅2150元答案選d,但是我不明白c和d,可以有詳細解析嗎
老師,你好!想問一下,自然人有多處經(jīng)營所得,其中一家匯算交稅了,但如果把每月的生計費5000元,(工資薪金就選擇不扣除)60000/年放在經(jīng)營所得個稅申報C表中扣除(稅率30%),經(jīng)營所得最后退稅6000元,這樣可以嗎?
老師您好 有一家個體戶,每個月在個稅系統(tǒng)申報了經(jīng)營者的工資 ,在個人經(jīng)營所得年度匯算清繳的時候,我選擇了享受6萬的扣除,并且在表中“不允許扣除的項目-投資者工資薪金支出”減除了經(jīng)營者的工資,這樣的話,經(jīng)營者應該不需要因為6萬扣除在個人經(jīng)營所得而導致工資薪金這塊補稅吧?
老師,關于個人經(jīng)營所得稅C表填寫有幾個疑問,給解答一下,謝謝,一個自然人名下有兩個個體戶,這個自然人還在另外一家企業(yè)任職,從2023年10月份開始申報個人所得稅,前幾個月沒有申報。 1.關于扣除6萬費用,兩個個體戶在季度預繳申報時都沒有扣除6萬費用,但自然人在申報個稅時扣除了,我理解的是3個月,扣除15000元,那前九個月未扣除的5000?9=45000元可以在填寫個體經(jīng)營C表時填寫嗎?還有附加扣除(贍養(yǎng)老人那些)?
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
一般納稅人4月有收入,但是增值稅有進項,不需要交納請冋4月需要申報哪些稅?
老師好,我把2025.3月份勾選認證完成的專用發(fā)票當普票入賬了,進項稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報表嗎?
老師你說我們單位有個員工離職了但是他大學生就業(yè)補貼是離職后給發(fā)到單位的,然后我們也給他轉(zhuǎn)過去了,但是我們單位給他交了600的個稅,這個我們單位承擔了,我們需要怎么做分錄
老師,24年的匯算清繳計提的工資,25年全部發(fā)完,那匯算清繳的賬載金額和實際發(fā)生額都不用填寫了吧,直接保存嘛
法人拿個人抬頭的發(fā)票可以沖他的往來賬嗎?
我家企業(yè)是深加工企業(yè),開13%個點,從合作社拿蔬菜回來后(屬于自產(chǎn)自銷),能抵扣幾個點?
老師,請問案件訴訟支付被告方的利息是計入辦公費嗎?
老師好:咨詢下,仲裁案件的和解費,一般計入現(xiàn)金流量表中的哪類里面?
更改法人股權轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
老師,那經(jīng)營所得C表退的稅應該是之前交稅的那一家吧?對那家交的單位不會有什么影響吧?不不會引起查賬吧,(一般匯算我們都不退稅的)
你好,查不查賬這個不清楚了 B表預繳的時候沒有退稅嗎?
不打算在B表里扣(還沒報),就是不想退稅,想在個人C表里扣,不知道這樣退稅會不會好點
退的話也就6000元的樣子
你好,先申報B表,然后才能申報C表。
申報B表,看一下能退稅吧,不退稅的才可以。
老師,是先報B表,報B表的時候沒有扣除生計費60000元,是補稅的12000元,我目前還不知道法人其他地方有沒有經(jīng)營所得,假設沒有的話,我在C表匯算的時候扣,60000*30%=18000(經(jīng)營所得稅率在30%),那不就退6000了嗎?
你先確定好了可以嗎?因為這個C表只能是多處生產(chǎn)經(jīng)營所得才能填寫申報的。
這個我確定,去年就給法人報過,他有很多處,有的就是分了一點點
那就可以的,可以這么做的,這個B表需要交了稅款。
嗯,肯定先交,然后在退,其實退的原因也就是生計費放經(jīng)營所得扣除了,6000元應該問題不大吧
可以的,可以這么做的,只要合理就行。