你好!這個(gè)按250元,差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個(gè)月都有這個(gè)情況存在,主要是報(bào)銷費(fèi)用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報(bào)銷單跟發(fā)票內(nèi)容也不一致,這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn)
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個(gè)月都有這個(gè)情況存在,主要是報(bào)銷費(fèi)用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報(bào)銷單的內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容也不一致,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn),
老師,您好!請(qǐng)問,員工出差報(bào)銷餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼,發(fā)票金額是100,實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用80,那這個(gè)20元準(zhǔn)備留著下次出差回來(lái)再繼續(xù)報(bào)?這賬務(wù)處理上怎么做賬呢?謝謝
老師,您好!請(qǐng)問,員工出差報(bào)銷餐補(bǔ)和住宿補(bǔ)貼,發(fā)票金額是100,實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用80,那這個(gè)20元準(zhǔn)備留著下次出差回來(lái)再繼續(xù)報(bào)?這賬務(wù)處理上怎么做賬呢?謝謝
老師好,請(qǐng)問員工差旅費(fèi)報(bào)銷開具油費(fèi)發(fā)票金額250元,實(shí)際報(bào)銷給員工金額246元,這種情況做賬是借:銷售費(fèi)用 246 貸:銀行存款 146 嗎?發(fā)票上和實(shí)付金額差異如何處理,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
好的謝謝
你好!不用客氣的了