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老師,23年暫估了材料6萬,確定無法開票,匯算清繳已調(diào)增:借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費。小企業(yè)會計準則,無以前年度損益調(diào)整科目。請問:應(yīng)付賬款--暫估6萬怎么調(diào)平?謝謝!

2024-07-22 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-22 10:55

直接沖利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶3240 追問 2024-07-22 11:01

如果沖減了未分配利潤,是不是匯算清繳就相當于沒調(diào)? 因為這筆暫估可能是虛的,所以沒辦法用銀行存款支付,怎樣才能讓正6萬的應(yīng)付賬款清0呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-22 11:02

借:應(yīng)付賬款--暫估6萬 貸:利潤分配-未分配利潤 6 這樣就不需要付款了。

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直接沖利潤分配-未分配利潤
2024-07-22
不行,先借應(yīng)付賬款,再借其他應(yīng)付款不合適。應(yīng)先沖減銷售費用,再處理應(yīng)付賬款。具體操作可分兩步:第一步,借:銷售費用(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);第二步,若年后收到發(fā)票,按實際金額調(diào)整,否則保持暫估狀態(tài)。建議核實稅法規(guī)定,確保合規(guī)。
2024-09-11
你好,這個是增加費用減少利潤的 分錄是正確的,2024年不需要動
2023-05-03
您好,不是,是調(diào)整22年財務(wù)報表
2023-05-03
你好;? ?你這個補稅是什么稅費 ; 是企業(yè)所得稅嗎? ?
2022-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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