你好對(duì)的 是這么做的
老師好,請(qǐng)問找個(gè)人安裝軟件,發(fā)票金額3萬(wàn),我方在代扣代繳個(gè)稅時(shí)按含稅金額3萬(wàn)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,還是不含稅金額29702.97申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬?還有這3萬(wàn)是代扣完個(gè)稅后的金額,需要合同標(biāo)明是稅后金額3萬(wàn)嗎?我們把3萬(wàn)直接付給對(duì)方,明年匯算由我方退回這筆代扣的個(gè)稅。
個(gè)人稅局代開發(fā)票,收票方按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)時(shí),請(qǐng)問是按照發(fā)票上的含稅金額申報(bào)還是不含稅金額申報(bào)?
勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅本期收入是勞務(wù)發(fā)票不含稅的金額,那沒發(fā)票怎么算不含稅金額?實(shí)際支付了4000
請(qǐng)問公司替?zhèn)€人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí)是按發(fā)票含稅金額還是不含稅金額申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅
請(qǐng)問老師,本月收到一張代扣代繳的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,金額990.1,稅額9.9,價(jià)稅合計(jì)1000,我申報(bào)個(gè)稅是不是按990.1申報(bào)呢
有一家公司要注銷,但是他有留抵 10000 多,客戶要開票正好把這留抵金額開票出來,這樣清稅有問題么?
老師采購(gòu)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)不認(rèn)證抵扣 做賬時(shí) 借 固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 要是下個(gè)月認(rèn)證的話怎么做賬務(wù)處理
2x20年3月1日,甲公司因違反環(huán)保的相關(guān)法規(guī)被處罰270萬(wàn)元,列人其他應(yīng)付款。根據(jù)稅法的相關(guān)規(guī)定,該罰款不得進(jìn)行稅前抵扣。2x20年12月31日甲公司已經(jīng)支付了200萬(wàn)元的罰款。不考慮其他因素,2x20年12月31日其他應(yīng)付款的暫時(shí)性差異是(·)萬(wàn)元。
工會(huì)里面的收入情況和資金情況這個(gè)怎么填寫
甲公司2023年發(fā)生利息費(fèi)用50萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)120萬(wàn)元。2024年度發(fā)生利息費(fèi)用 70萬(wàn)元,另發(fā)生資本化的利息支出30萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)150萬(wàn)元。若該公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮其他因素,則該公司2024年已獲利息倍數(shù)比2023 年()。 A. 降低 0.34 B.降低 1.2 C.降低 1.5 D.增加0.08 這個(gè)題目怎么做
老師好,我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本520萬(wàn)元,但是我們賬上實(shí)質(zhì)出資款645萬(wàn)元,這個(gè)多的出資款125萬(wàn)元能轉(zhuǎn)出來當(dāng)借股東款嗎?沒有交過印花稅的
老師好,請(qǐng)問異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么做
我現(xiàn)在只做內(nèi)賬是不是不需要做那些記賬憑證裝訂不用財(cái)務(wù)軟件記賬了吧,就收好那些報(bào)銷的還有各種單據(jù)就行了 然后記好每天的收入支出臺(tái)賬就可以了
您好我問一下一般情況下一個(gè)運(yùn)輸部只有一個(gè)車輛,能不能讓出租房多寫幾個(gè)車輛租給我們運(yùn)輸部
6月購(gòu)買電磁爐99元, 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 7月退款,銀行收到99元退款怎么做賬
好的,謝謝老師
不用客氣,早點(diǎn)休息