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@郭老師 老師,去年如果有10萬無票收入忘記做賬報(bào)稅,那今年補(bǔ)增值稅報(bào)稅怎么報(bào)呢?直接在這個(gè)月的增值稅申報(bào)表上加起來一起申報(bào)增值稅嗎?

2024-07-19 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-19 21:20

你好 賬務(wù)處理做到今年了嗎 是的話可以

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快賬用戶6129 追問 2024-07-19 21:22

賬務(wù)處理通過以前年度損益調(diào)整做。

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快賬用戶6129 追問 2024-07-19 21:22

就是按稅務(wù)局規(guī)定來做,應(yīng)該怎么報(bào)稅呢

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齊紅老師 解答 2024-07-19 21:24

做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅的修改去年的申報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-07-19 21:24

你稅務(wù)局要求補(bǔ)稅。按照那一年的

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快賬用戶6129 追問 2024-07-19 21:25

就是得去稅務(wù)局修改去年的增值稅申報(bào)表,然后正常補(bǔ)繳稅款

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快賬用戶6129 追問 2024-07-19 21:29

然后所得稅匯算清繳報(bào)表也得更改了嗎?這樣的話做賬還是得在今年做以前年度損益調(diào)整的憑證哦?

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齊紅老師 解答 2024-07-19 21:33

你好對(duì)的 是這么做的

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你好 賬務(wù)處理做到今年了嗎 是的話可以
2024-07-19
如果補(bǔ)申報(bào)是按照去年的稅率。
2022-10-19
您好,報(bào)表是需要修改的,。坐在本年3月份的
2023-03-26
你好 你把分錄紅沖然后做到這個(gè)月 下個(gè)月申報(bào)
2021-03-18
你好,需要做無票收入的負(fù)數(shù)填寫,開具發(fā)票正常申報(bào)
2021-03-04
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