你好是的,遞延納稅不是不繳納,是往后推遲了而已
請教 我問一下啊 公司注冊資本是認(rèn)繳 后期陸續(xù)打入了投資款 做了實(shí)繳資本 那這個(gè)印花稅是做實(shí)繳資本的時(shí)候交 還是后期公司注銷或者股東變更才需要繳納印花稅
想問問,不是可以用無形資產(chǎn)(知識產(chǎn)權(quán))做股東投資資金當(dāng)實(shí)收資本的嗎?比如說,知識產(chǎn)權(quán)中介公司做大到了500萬市場評估,那股東就等于入股了500萬,然后知識產(chǎn)權(quán)正常攤銷,萬一公司破產(chǎn)了,做清算的話,這個(gè)知識產(chǎn)權(quán)都拍賣不了那么多錢,這種情況股東還要不要出錢呢?(前提了注冊資本1000萬已經(jīng)繳足了,其中有500萬是知識產(chǎn)權(quán))
老師,我知道資產(chǎn)小抵大納的口訣,但是不懂什么是需要用到遞延所得稅資產(chǎn)或是遞延所得稅負(fù)債,分不清用哪個(gè)科目?這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)是不是相當(dāng)于檔期而言還是以后期間而言的,是表示稅局欠了我的錢,所以形成資產(chǎn)的意思嗎?如果是負(fù)債的,就是我欠稅局的錢,是不是這個(gè)道理,麻煩老師轉(zhuǎn)成大白話跟我解釋解釋
老師,投資性房地產(chǎn)成本發(fā)轉(zhuǎn)公允價(jià)值,這個(gè)時(shí)候產(chǎn)生的遞延所得稅計(jì)入到留存收益,如果后期我投房出售,之前計(jì)入到留存收益的遞延所得稅還需要從留存收益中轉(zhuǎn)出嗎
老師,股東用知識產(chǎn)權(quán)入實(shí)收資本,個(gè)稅做了遞延,后期公司需要注銷,那么這個(gè)個(gè)稅遞延需要申報(bào)繳納嗎?
老師,請問建筑企業(yè)支付的招標(biāo)服務(wù)費(fèi)和造價(jià)咨詢費(fèi)是計(jì)入期間費(fèi)用還是合同施工成本
請問B公司是過渡方,A需要通過B才能跟C拿到貨,A付款給B,B付款給C,c開發(fā)票給B,B開發(fā)票給A,B這邊就是一進(jìn)一出金額一樣的,也不是公司主營業(yè)務(wù),是不是入其他業(yè)務(wù)成本跟其他業(yè)務(wù)收入呀
我不明白B選項(xiàng)為什么不是營業(yè)成本?不是記主營業(yè)務(wù)成本的嗎?那最終報(bào)表不就是營業(yè)成本嗎?所以是有什么區(qū)別嗎?
公司要注銷,我?guī)ど系墓潭ㄙY產(chǎn)怎么辦,已經(jīng)折舊完了
工程管理服務(wù)新開小企業(yè)成本核算選哪種比較好
請問老師,甲單位是飯店,一層出租給乙餐廳,甲單位的門前有很多停車位的,收費(fèi)的。因?yàn)橐也蛷d吃飯的客人較多,甲單位停車場門口有收費(fèi)的計(jì)價(jià)器,甲單位按月根據(jù)車輛的出入,排除酒店住宿的客人的,拿著記錄單子向乙方收入車位費(fèi)。請問按月收取的,這個(gè)是否涉及繳納印花稅的。同事認(rèn)為按照租賃合同繳納印花稅,但是車輛都是停1-2個(gè)小時(shí)就走了,沒有按月租賃,我認(rèn)為無需繳納印花稅,請教老師怎么處理正確。
老師您好,個(gè)體戶不報(bào)關(guān)要視同內(nèi)銷,分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 請問增值稅是按0嗎還是按多少
老師你好了,我們是一家物業(yè)公司,有一個(gè)項(xiàng)目外包給另外一家,就是打掃衛(wèi)生的,他們開發(fā)票給我們,物業(yè)管理費(fèi),我們公司分錄怎么寫
母嬰店購進(jìn)游樂設(shè)備用于免費(fèi)給小孩玩耍,金額9900,屬于什么資產(chǎn)類別,攤銷多長時(shí)間合適
請問老師公司找人做了無形資產(chǎn)實(shí)繳,這個(gè)實(shí)繳我要在賬面上體現(xiàn)嗎?要攤銷嗎?
遞延政策是允許遞延至股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候,那么注銷不涉及轉(zhuǎn)讓為什么也要交這個(gè)個(gè)稅呢,有什么稅收條款依據(jù)嗎
注銷時(shí)所有的遞延都要繳納的如果繳納方是企業(yè)的
繳納方是個(gè)人股東呢,入股是個(gè)人入股的
那就讓個(gè)人承擔(dān),與企業(yè)無關(guān)的
也要繳納個(gè)稅是吧
是的,肯定是需要繳納的