可以的,能反方向沖
老師,想問(wèn)下,在做損益類(lèi)科目沖銷(xiāo)時(shí),為什么一定要同方向沖銷(xiāo),成本的貸方,都填借方負(fù)數(shù),收入的借方,都填貸方負(fù)數(shù),不可直接填對(duì)方科目數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師:損益類(lèi)的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類(lèi)科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)上有沒(méi)有什么規(guī)定,比如說(shuō)買(mǎi)了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來(lái)退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
老師,沖銷(xiāo)往來(lái)款科目是反方向還是用紅字沖銷(xiāo)更好呢
老師您好,像應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款這種往來(lái)科目,是用負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)對(duì)呢還是反方向沖銷(xiāo)呢
老師,往來(lái)科目一定得負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)嗎,能反方向沖嗎
報(bào)關(guān)單中,有視同內(nèi)銷(xiāo),有出口退稅,問(wèn)申報(bào)出口貨物明細(xì)表時(shí)候,視同內(nèi)銷(xiāo)的也要填寫(xiě)嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費(fèi),物業(yè)公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)票“企業(yè)管理費(fèi)-預(yù)收賬款-物業(yè)費(fèi)“ 1. 開(kāi)具預(yù)收賬款專(zhuān)用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開(kāi)具物業(yè)費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票
老師就是我們開(kāi)了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬(wàn)元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對(duì)嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個(gè)對(duì)了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購(gòu)貨付訂金600欠1000 ,某B人購(gòu)貨700元沖某A人貨款,某C人購(gòu)貨280沖某A人貨款 這個(gè)是怎么寫(xiě)分錄?
老師,我們公司搞活動(dòng),充值299卡,這個(gè)季度每次來(lái)就免門(mén)票,每次門(mén)票49元。當(dāng)時(shí)收到這個(gè)錢(qián)的時(shí)候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動(dòng)結(jié)束了,該不該把這個(gè)299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個(gè)門(mén)票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開(kāi)了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來(lái)做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開(kāi)了發(fā)票之后,后面會(huì)有一個(gè)交付,這個(gè)是個(gè)什么意思,我需要操作什么嗎?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷(xiāo),第2項(xiàng)出口退稅,問(wèn)在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)18位+0+項(xiàng)號(hào),這個(gè)項(xiàng)號(hào)是01還是02?
老師好,本開(kāi)六個(gè)點(diǎn)票,讓開(kāi)九個(gè)點(diǎn)票,說(shuō)差3個(gè)點(diǎn)會(huì)單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
因?yàn)榉捶较驔_銷(xiāo),被領(lǐng)導(dǎo)罵了一頓,還問(wèn)我讀書(shū)的時(shí)候是怎么學(xué)的[尷尬]
這是二種不同的處理方法,是可以的。相信自己
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!