你做相反的時候這個對應(yīng)本年累計數(shù)會虛增
老師,你好,請教個問題,就是損益類的科目沖減,是同方向紅字沖減,還是反方向藍(lán)字沖減,這個問題我一直搞不明白。例如,上月其他業(yè)務(wù)收入入多了,這個月沖減,那我是在貸方紅字沖減,還是借方藍(lán)字沖減?管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用科目又是怎樣沖減的?
老師,想問下,在做損益類科目沖銷時,為什么一定要同方向沖銷,成本的貸方,都填借方負(fù)數(shù),收入的借方,都填貸方負(fù)數(shù),不可直接填對方科目數(shù)
請問老師:損益類的科目只有月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負(fù)數(shù),會計上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費(fèi)用,后來退回了,是要做管理費(fèi)用的負(fù)數(shù),還是做相反的分錄,把管理費(fèi)用放到貸方?jīng)_回。
應(yīng)收應(yīng)付賬款的科目,,在資產(chǎn)負(fù)債表中,給以前會計分借貸方填入資產(chǎn)負(fù)債表。即應(yīng)收的借方寫負(fù)債表總資產(chǎn)列,貸方寫預(yù)收賬款負(fù)債列。。。。這么體現(xiàn)出來,,負(fù)債表最下一行的資產(chǎn)總數(shù)和負(fù)債合計數(shù)變大~~~~~不懂會計為什么要這么做
老師:請問金蝶應(yīng)收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負(fù)數(shù)嗎? 還有應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資都沒有“借” ,也是在“貸”方填負(fù)數(shù)嗎?
新合作的班組為個體,只能提供勞務(wù)發(fā)票,主要為電梯的安裝。勞務(wù)發(fā)票所產(chǎn)生的稅,需要由我司提供。那么勞務(wù)發(fā)票除了交增值稅及附加稅、個人所得稅是按核定征收收,還是勞務(wù)報酬收?
工商年報,社保信息填寫在哪里可以找出
一般納稅人 4月稅款已繳納 5月作廢4月這張專票,后續(xù)應(yīng)該怎么辦
你好,老師銷售部開的一些服務(wù)費(fèi)我們匯算清繳應(yīng)該填寫在期間費(fèi)用表的哪一行呢
老師,請教下,公司有一筆銀行貸款,當(dāng)時說是貸一年,做賬入到短期借款里了,結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬
社保費(fèi)退回怎么做分錄
請問公司去年十月份成立,到今年五月份才有社保和工資,之前都是財務(wù)公司零申報,沒有做過賬,由于五月份開始有社保和工資了,做賬時間應(yīng)該從什么時候開始呢?
老師,公司買的是飲用水入什么科目
老師,做全盤賬務(wù)都有啥需要注意的點(diǎn)
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。5月22號收到24年已付款發(fā)票,但是24年匯算在5月12號已報了,怎么處理
非損益類科目不會有這個問題嗎
還有往來科目這個有問題也是做紅字沖掉,不做相反的,